Orden de Compra. Nº1430707-12259-SE25 "INSUMOS STOCK JUNIO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1430707-12259-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-05-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS STOCK JUNIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-159-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dispositivos Médicos
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6880
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla S/N Coquimbo, Chile.
Comuna Coquimbo
Impuesto 434254,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla S/N Coquimbo, Chile.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
R.U.T. 80.447.400-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41121602
Puntas de pipeta barrera de aerosol150Unidad no definida211-0085 SOLUPREP ESPONJA ASEPTICA COLOREADA 50ML 211-0085 549860 SOLUPREP ANTISEPTICO CLORHEXIDINA Y ALCOHOL COLOREADO 2 ESPONJAS 50 ML. 30 REF: 10027 - CAJA POR 30 UNIDADES - ACCESORIOS MEDICOS: F-20893 - 3M INSTITUCIONES - VIGENCIA SUPERIOR A 36 MESES, CAJA X 30 VALOR POR UNIDAD -SE ADJUNTA FICHA $ 1.837,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.550 $ 275.550
41121602
Puntas de pipeta barrera de aerosol300Unidad no definida217-0139 AEROSOL DE PELICULA A BASE DE SILICONA 28ML 217-0139 704331 CAVILON PROTECTOR CUTAN.SPRAY 28ML 3346E FACTOR DE VENTAS 12 UNIDADES POR CAJA VALOR POR UNIDAD COD-SCFHM -SE ADJUNTA FICHA TECNICA. DESPACHO EN 1 DIA EL DESPACHO NO TIENE COSTO ADICIONAL. $ 6.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.010.000 $ 2.010.000
Total Neto $ 2.285.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 434.254
TOTAL OC $ 2.719.804


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.