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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1430707-13109-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS STOCK AGOSTO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2126-168-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
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R.U.T. |
61.606.403-7 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Videla S/N Coquimbo, Chile. |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
48450 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Videla S/N Coquimbo, Chile. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-07-2025 |
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Proveedor |
REUTTER S.A |
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Razón Social |
REUTTER S A
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R.U.T. |
81.210.400-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
REUTTER S.A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311511
| Vendas de gasa | 7000 | Unidad no definida | 225-0220 GASA NO TEJIDA 10 X 10 CM, 4 PLIEGUES, 2 UDS. POR EMPAQUE GRADO MEDICO
| 225-0220 AACOMP10 GASA NO TEJIDA EST. 10X10 X 2 UN.CJ X 50 PRECIO OFERTADO POR SOBRE
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$ 30,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 210.000
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$ 210.000
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42311511
| Vendas de gasa | 9000 | Unidad no definida | 225-0337 TOALLITA DE GASA IMPREGNADA EN ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70%, 3 X 6 CM
| 225-0337 AATOAALC TOALLITAS CON ALCOHOL ISOPROPILICO 70% CAJA X 100 US. PRECIO OFERTADO POR UNIDAD. SACHET 4,5 X 5 CM
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$ 5,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.000
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$ 45.000
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Total Neto
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$ 255.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 48.450
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$ 303.450
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.