Orden de Compra. Nº
1430707-13152-SE25
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INSUMOS STOCK AGOSTO
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1430707-13152-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
31-07-2025
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS STOCK AGOSTO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2126-160-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dispositivos Médicos
Razón Social
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T.
61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Videla 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9787
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T.
61.606.403-7
Dirección de Facturación
Avenida Videla S/N Coquimbo, Chile.
Comuna
Coquimbo
Impuesto
90065,7
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Videla S/N Coquimbo, Chile.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
01-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Tecnika S.A.
Razón Social
TECNIKA S A
R.U.T.
96.625.950-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42152508
Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas
10
Unidad no definida
222-0245 TUBO NASOFARINGEO #7 PREFORMADO CON CUFF.
222-0245 918020700 TUBO ENDOTRAQUEAL PREFORMADO NASAL CON BALON 7.0MM MARCA RUSCH, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE VENTA, CAJA CERRADA X 10 UNIDADES, ENTREGA EN 2 DÍA HÁBIL, VENCIMIENTO 31-05-2028
$ 3.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.030
$ 34.030
42152508
Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas
12000
Unidad no definida
224-0033 JERINGA DESECHABLE 5-6 CC C/TOPE GOMA C/AGUJA 21 G X 1 1/2"
224-0033 3111110520 JERINGA 5CC CON AGUJA 21G x 1 12 LUER LOCK, MARCA VENOTEK, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE VENTA, CAJA CERRADA CON 100 UNIDADES, ENTREGA EN 2 DÍA HÁBIL. VENCIMIENTO 31-05-2028
$ 36,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 432.000
$ 432.000
42152508
Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas
50
Unidad no definida
225-0172 BAJADA SUERO SIMPLE CON FILTRO DE AIRE ANTIBACTERIANA 0.22 MICRAS
225-0172 5110100100 EQUIPO DE MACROGOTEO CON TOMA AIRE VENOTEK 150CMS, MARCA VENOTEK, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE VENTA, CAJA CERRADA CON 25 UNIDADES, ENTREGA EN 2 DÍA HÁBIL. VENCIMIENTO 31-05-2028.
$ 160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
Total Neto
$ 474.030
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 90.066
TOTAL OC
$ 564.096
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.