|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1430707-14011-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
30-10-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMO STOCK NOVIEMBRE 2025 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2126-184-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
|
|
R.U.T. |
61.606.403-7 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Videla S/N Coquimbo, Chile. |
|
Comuna |
Coquimbo
|
|
Impuesto |
11090,49 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Videla S/N Coquimbo, Chile. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
03-11-2025 |
|
|
|
Proveedor |
BAXTER CHILE LTDA. |
|
Razón Social |
INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA
|
|
R.U.T. |
78.366.970-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
BAXTER CHILE LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42272210
| Bolsas de circuito de respiración | 3 | Unidad no definida | 222-0418 LINEA TRANSFERENCIA
| 222-0418 5C4482S LINEA TRANSFERENCIA- EMPAQUE POR 1 UN.
|
$ 19.457,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 58.371
|
$ 58.371
|
|
|
Total Neto
|
$ 58.371
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 11.090
|
|
$ 69.461
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.