Orden de Compra. Nº1430707-14051-SE25 "INSUMOS STOCK NOVIEMBRE "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1430707-14051-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-12-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS STOCK NOVIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-157-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dispositivos Médicos
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13854
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla S/N Coquimbo, Chile.
Comuna Coquimbo
Impuesto 657126,4
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla S/N Coquimbo, Chile.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MADEGOM SpA
Razón Social MADEGOM SPA
R.U.T. 84.609.600-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MADEGOM SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311505
Vendas o vendajes para uso general170Unidad no definida225-0159 APOSITO CARBON ACTIVADO + PLATA 10 X 10 CM 225-0159 CH20701 VLIWAKTIV AG CARBON ACTIVADO MAS PLATA 10 X 10 CM CJ X 10 UDS, X 10, LOHMANN & RAUSCHER, SE COTIZA VALOR UNIDAD, TIEMPO DE DESPACHO:02 DIAS HABILES. $ 4.321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 734.570 $ 734.570
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Vendas o vendajes para uso general200Unidad no definida225-0256 APOSITO DE ANTIMICROBIANO BACTERIOSTATICO PHMB 9X9CM 225-0256 CH20541 SUPRASORB X+PHMB APOSITO HYDROBALANCE 9 X 9 CM CJ X 5 UDS, X 5, LOHMANN & RAUSCHER, SE COTIZA VALOR UNIDAD, TIEMPO DE DESPACHO:02 DIAS HABILES. $ 10.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.040.000 $ 2.040.000
42311505
Vendas o vendajes para uso general130Unidad no definida225-0319 APOSITO ULTRA ABSORBENTE CON CAPA ELASTICA 10X20 CM 225-0319 CH24502 VLIWASORB APOSITO DE ALTA ABSORCION ESTERIL 10X20 CM CJ X 10 UDS, X 10, LOHMANN & RAUSCHER, SE COTIZA VALOR UNIDAD, TIEMPO DE DESPACHO:02 DIAS HABILES. $ 2.993,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 389.090 $ 389.090
42311505
Vendas o vendajes para uso general150Unidad no definida225-0320 APOSITO ULTRA ABSORBETE CON CAPA ELASTICA 10X10 CM 225-0320 CH24501 VLIWASORB APOSITO DE ALTA ABSORCION ESTERIL 10X10 CM CJ X 10 UDS, X 10, LOHMANN & RAUSCHER, SE COTIZA VALOR UNIDAD, TIEMPO DE DESPACHO:02 DIAS HABILES. $ 1.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.900 $ 294.900
Total Neto $ 3.458.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 657.126
TOTAL OC $ 4.115.686


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.