Orden de Compra. Nº
1430707-14051-SE25
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INSUMOS STOCK NOVIEMBRE
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1430707-14051-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS STOCK NOVIEMBRE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2126-157-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dispositivos Médicos
Razón Social
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T.
61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Videla 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13854
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T.
61.606.403-7
Dirección de Facturación
Avenida Videla S/N Coquimbo, Chile.
Comuna
Coquimbo
Impuesto
657126,4
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Videla S/N Coquimbo, Chile.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MADEGOM SpA
Razón Social
MADEGOM SPA
R.U.T.
84.609.600-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MADEGOM SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42311505
Vendas o vendajes para uso general
170
Unidad no definida
225-0159 APOSITO CARBON ACTIVADO + PLATA 10 X 10 CM
225-0159 CH20701 VLIWAKTIV AG CARBON ACTIVADO MAS PLATA 10 X 10 CM CJ X 10 UDS, X 10, LOHMANN & RAUSCHER, SE COTIZA VALOR UNIDAD, TIEMPO DE DESPACHO:02 DIAS HABILES.
$ 4.321,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 734.570
$ 734.570
42311505
Vendas o vendajes para uso general
200
Unidad no definida
225-0256 APOSITO DE ANTIMICROBIANO BACTERIOSTATICO PHMB 9X9CM
225-0256 CH20541 SUPRASORB X+PHMB APOSITO HYDROBALANCE 9 X 9 CM CJ X 5 UDS, X 5, LOHMANN & RAUSCHER, SE COTIZA VALOR UNIDAD, TIEMPO DE DESPACHO:02 DIAS HABILES.
$ 10.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.040.000
$ 2.040.000
42311505
Vendas o vendajes para uso general
130
Unidad no definida
225-0319 APOSITO ULTRA ABSORBENTE CON CAPA ELASTICA 10X20 CM
225-0319 CH24502 VLIWASORB APOSITO DE ALTA ABSORCION ESTERIL 10X20 CM CJ X 10 UDS, X 10, LOHMANN & RAUSCHER, SE COTIZA VALOR UNIDAD, TIEMPO DE DESPACHO:02 DIAS HABILES.
$ 2.993,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 389.090
$ 389.090
42311505
Vendas o vendajes para uso general
150
Unidad no definida
225-0320 APOSITO ULTRA ABSORBETE CON CAPA ELASTICA 10X10 CM
225-0320 CH24501 VLIWASORB APOSITO DE ALTA ABSORCION ESTERIL 10X10 CM CJ X 10 UDS, X 10, LOHMANN & RAUSCHER, SE COTIZA VALOR UNIDAD, TIEMPO DE DESPACHO:02 DIAS HABILES.
$ 1.966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 294.900
$ 294.900
Total Neto
$ 3.458.560
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 657.126
TOTAL OC
$ 4.115.686
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.