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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1430707-2368-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-07-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMO STOCK JULIO 2026 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2126-169-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
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R.U.T. |
61.606.403-7 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Videla S/N Coquimbo, Chile. |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
145920 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Videla S/N Coquimbo, Chile. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-07-2026 |
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Proveedor |
Drogueria Hofmann |
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Razón Social |
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN
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R.U.T. |
92.288.000-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Drogueria Hofmann |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39121709
| Atadura de mango | 600 | Unidad no definida | 340-0087 MANGO C/INTERRUPTOR DE BOTON (PARA LAPIZ VALLEY-LAB)
| 340-0087 CIRBIS050 LÁPIZ ELECTROBISTURÍ PUNTA PALETA DE ACERO INOXIDABLE;MARCA: OBS ;FORMATO DE VENTA: CAJA X 10 UNIDADES LAPARASCOPIA
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$ 1.280,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 768.000
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$ 768.000
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Total Neto
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$ 768.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 145.920
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$ 913.920
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.