|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1430707-2389-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
|
Fecha de Envío |
01-07-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMO STOCK JULIO 2026 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2126-41-LQ25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
|
|
R.U.T. |
61.606.403-7 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Videla S/N Coquimbo, Chile. |
|
Comuna |
Coquimbo
|
|
Impuesto |
7900,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Videla S/N Coquimbo, Chile. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
03-07-2026 |
|
|
|
Proveedor |
AMEQ CHILE S.A. |
|
Razón Social |
ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A.
|
|
R.U.T. |
76.209.836-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
AMEQ CHILE S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42271901
| Cánula faríngea para vía aérea | 150 | Unidad no definida | 222-0018 CANULA MAYO N° 4
| 222-0018 BC-CG0004-UN CANULA MAYO SIZE 4. MARCA BLUCARE
|
$ 231,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 34.650
|
$ 34.650
|
42271901
| Cánula faríngea para vía aérea | 30 | Unidad no definida | 222-0014 CANULA MAYO N° 5
| 222-0014 BC-CG0005-UN CANULA MAYO SIZE 5. MARCA BLUCARE
|
$ 231,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.930
|
$ 6.930
|
|
|
Total Neto
|
$ 41.580
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 7.900
|
|
$ 49.480
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.