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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1430707-4287-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS STOCK FEBRERO 2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2126-160-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
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R.U.T. |
61.606.403-7 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Videla S/N Coquimbo, Chile. |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
54720 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Videla S/N Coquimbo, Chile. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-02-2025 |
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Proveedor |
Tecnika S.A. |
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Razón Social |
TECNIKA S A
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R.U.T. |
96.625.950-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Tecnika S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42152508
| Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas | 8000 | Unidad no definida | 224-0033 JERINGA DESECHABLE 5-6 CC C/TOPE GOMA C/AGUJA 21 G X 1 1/2" | 224-0033 3111110520 JERINGA 5CC CON AGUJA 21G x 1 12 LUER LOCK, MARCA VENOTEK, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FACTOR DE VENTA, CAJA CERRADA CON 100 UNIDADES, ENTREGA EN 2 DÍA HÁBIL. VENCIMIENTO 31-05-2028 |
$ 36,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 288.000
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$ 288.000
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Total Neto
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$ 288.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 54.720
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$ 342.720
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.