|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1430707-4367-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
27-02-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
REQUERIMIENTO DERMATOLOGIA-UNACESS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
|
|
R.U.T. |
61.606.403-7 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Videla S/N Coquimbo, Chile. |
|
Comuna |
Coquimbo
|
|
Impuesto |
316869,46 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Videla S/N Coquimbo, Chile. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Promedar SpA |
|
Razón Social |
ASTORGA-ROINE SPA
|
|
R.U.T. |
79.653.020-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Promedar SpA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42222201
| Cánulas de inyección o equipos de jeringas de inyección intravenosa sin aguja | 1 | Unidad |
GREBS-EX European Baseline Series 38 jer. | 262 - 0127 GREBS-EX European Baseline Series 38 jer. |
$ 1.652.734,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.652.734
|
$ 1.652.734
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.652.734
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 15.000
|
|
IVA 19 %
|
$ 316.869
|
|
$ 1.984.603
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.