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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1430707-4638-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
EXTENSION PERFUSOR STOCK MARZO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2126-184-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
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R.U.T. |
61.606.403-7 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Videla S/N Coquimbo, Chile. |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
4491,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Videla S/N Coquimbo, Chile. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
07-03-2025 |
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Proveedor |
Tecnika S.A. |
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Razón Social |
TECNIKA S A
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R.U.T. |
96.625.950-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Tecnika S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42181608
| Accesorios de instrumental de medición de la tensi | 120 | Unidad no definida | 222-0602 EXTENSION PERFUSOR,150 CM, DIAM INT EXT 1,5 X 2,7 MM OPACA
| 222-0602 5113480150 ALARGADOR VENOSO SIMPLE 150CM PRIMELINE 3 φ 1,3 X φ 2,7, VALOR COTIZADO UNITARIO, ENTREGA EN 2 DIAS HABILES. VENCIMIENTO 30-03-2025.
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$ 197,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.640
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$ 23.640
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Total Neto
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$ 23.640
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.492
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$ 28.132
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.