Orden de Compra. Nº1430710-14-AG26 "COMPRA MENSUAL A01 ENERO "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1430710-14-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-01-2026
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MENSUAL A01 ENERO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Economato
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 401
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla S/N Coquimbo
Comuna Coquimbo
Impuesto 263210,23
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla S/N Coquimbo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-01-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RAVALOS
Razón Social COMERCIALIZADORA RAVALOS SPA
R.U.T. 76.703.762-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RAVALOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos29UnidadA01-0429 ANOTADOR CON APRETADOR DOBLE A01-0429 ANOTADOR CON APRETADOR DOBLE $ 1.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.692 $ 50.692
44122011
Carpetas para archivos20UnidadA01-0430 BLOCK DIBUJO 99* A01-0430 BLOCK DIBUJO 99* $ 1.081,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.620 $ 21.620
44122011
Carpetas para archivos180UnidadA01-0433 CARPETA 2 ANILLO OFICIO 2"A01-0433 CARPETA 2 ANILLO OFICIO 2" $ 1.835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.300 $ 330.300
44121506
Sobres estándar25UnidadA01-0441 SOBRE AMERICANO BLANCO  $ 1.968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.200 $ 49.200
86131502
Pintura15UnidadA01-0444 TEMPERA CJ X 6 UNIDADES  $ 644,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.660 $ 9.660
60121107
Hojas de papel de acuarelas1000UnidadA01-0464 OPALINA LISA BLANCA A01-0464 OPALINA LISA BLANCA $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000
44122104
Clips para papel120UnidadA01-0473 DOBLE CLIP MEDIANO CJ X 12 UNIDADESA01-0473 DOBLE CLIP MEDIANO CJ X 12 UNIDADES $ 825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
24112404
Caja60UnidadA01-0529 CAJA PLASTICA GRANDE 60 LITROS CON TAPAA01-0529 CAJA PLASTICA GRANDE 60 LITROS CON TAPA $ 10.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 618.660 $ 618.660
44122104
Clips para papel36UnidadA01-0474 DOBLE CLIP GRANDE CJ X 12 UNIDADESA01-0474 DOBLE CLIP GRANDE CJ X 12 UNIDADES $ 2.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.580 $ 77.580
44122105
Clips para carpetas o abrazaderas30UnidadA01-0498 LOMO PARA ARCHIVADOR OFICIO AMARILLO A01-0498 LOMO PARA ARCHIVADOR OFICIO AMARILLO $ 868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.040 $ 26.040
31201603
Gomas11UnidadA01-0368 GOMA EVA COLO ESTUCHE A01-0368 GOMA EVA COLO ESTUCHE $ 995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.945 $ 10.945
60124102
Productos de artesanía multicultural20PaqueteA01-0394 PALO DE HELADO A01-0394 PALO DE HELADO $ 181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.620 $ 3.620
Total Neto $ 1.385.317
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 263.210
TOTAL OC $ 1.648.527


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.