Orden de Compra. Nº1430710-1481-SE25 "COMPRA MENSUAL ABRIL 2025"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1430710-1481-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-03-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MENSUAL ABRIL 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-181-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Economato
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4341
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla S/N Coquimbo
Comuna Coquimbo
Impuesto 302148,64
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla S/N Coquimbo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL SEGUNDO
Razón Social MANUEL SEGUNDO HUENCHULEO QUILACÁN
R.U.T. 11.667.415-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANUEL SEGUNDO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo6Unidad no definidaA01-0901 PAPEL TERMICO REGISTRO ROLLO 57MM PAPEL TERMICO REGISTRO ROLLO 57MM $ 2.951,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.706 $ 17.706
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo100000Unidad no definidaA01-0003 BOLSA DE PAPEL 1/2 KG BOLSA DE PAPEL 1/2 KG $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.000 $ 1.400.000
26111722
Adaptador de batería o accesorios5Unidad no definidaA01-0010 BATERIA 9 VOLTBATERIA 9 VOLT $ 5.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.750 $ 29.750
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes20kilogramoA01-0275 ELASTICOS PARA BILLETES BOLSA KILOELASTICOS PARA BILLETES BOLSA KILO $ 7.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.800 $ 142.800
Total Neto $ 1.590.256
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 302.149
TOTAL OC $ 1.892.405


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.