Orden de Compra. Nº1430710-1556-SE25 "COMPRA MENSUAL MAYO A01"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1430710-1556-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-05-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MENSUAL MAYO A01
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-150-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Economato
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6652
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla S/N Coquimbo
Comuna Coquimbo
Impuesto 38807,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla S/N Coquimbo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIPARE LTDA.
Razón Social COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDUSTRIALES E INSUMOS
R.U.T. 76.079.350-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIPARE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo125Unidad no definidaA01-0584 MEMO POST IT (TACO) A01-0584 MEMO POST IT (TACO) $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500
44101801
Calculadoras o accesorios6Unidad no definidaA01-0097 CALCULADORA 12 DIGITOSA01-0097 CALCULADORA 12 DIGITOS $ 6.969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.814 $ 41.814
44121506
Sobres estándar400Unidad no definidaA01-0062 SOBRE 1/4 OFICIO COLOR BLANCOA01-0062 SOBRE 1/4 OFICIO COLOR BLANCO $ 53,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.200 $ 21.200
44121701
Lápiz pasta5Unidad no definidaA01-0041 LIBRO APAISADO 174A01-0041 LIBRO APAISADO 174 $ 7.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.370 $ 39.370
44122104
Clips para papel78CajaA01-0753 SILICONA EN BARRA BOLSAA01-0753 SILICONA EN BARRA BOLSA $ 697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.366 $ 54.366
Total Neto $ 204.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.808
TOTAL OC $ 243.058


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.