Orden de Compra. Nº1430710-1557-SE25 "COMPRA MENSUAL A01 MAYO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1430710-1557-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-05-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MENSUAL A01 MAYO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-150-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Economato
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6660
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla S/N Coquimbo
Comuna Coquimbo
Impuesto 325657,34
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla S/N Coquimbo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ESCENCIAL SPA
Razón Social ESCENCIAL SPA
R.U.T. 77.424.446-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ESCENCIAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos70Unidad no definidaA01-0400 CARPETA COLGANTES COLOR CAFEA01-0400 CARPETA COLGANTES COLOR CAFE $ 333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.310 $ 23.310
44122011
Carpetas para archivos100Unidad no definidaA01-0433 CARPETA 2 ANILLOS OFICIO 2A01-0433 CARPETA 2 ANILLOS OFICIO 2 $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361.300 $ 361.300
44122011
Carpetas para archivos80Unidad no definidaA01-0876 CARPETA 2 ANILLO OFICIO 1A01-0876 CARPETA 2 ANILLO OFICIO 1 $ 3.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.400 $ 284.400
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional15Unidad no definidaA01-0444 TEMPERA CJ X 6 UDSA01-0444 TEMPERA CJ X 6 UDS $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
44121620
Dedo de goma86Unidad no definidaA01-0091 DEDOS DE GOMAA01-0091 DEDOS DE GOMA $ 104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.944 $ 8.944
44122001
Archivadores de fichas200Unidad no definidaA01-0171 ARCHIVADOR PALANCA OFICIO BURDEO O CAFEA01-0171 ARCHIVADOR PALANCA OFICIO BURDEO O CAFE $ 1.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 393.000 $ 393.000
31201517
Cinta para empaquetar360UnidadA01-0763 CINTA MASKING MEDIANAA01-0763 CINTA MASKING MEDIANA $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.800 $ 217.800
31201517
Cinta para empaquetar192UnidadA01-0109 CINTA MASKING ANCHAA01-0109 CINTA MASKING ANCHA $ 2.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412.032 $ 412.032
Total Neto $ 1.713.986
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 325.657
TOTAL OC $ 2.039.643


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.