Orden de Compra. Nº1430710-1779-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2126-32-LP25 ENTREGA DE PAN FRESCO PARA CENTRAL DE ALIMENTACION - JUNIO 2025"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1430710-1779-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-07-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2126-32-LP25 ENTREGA DE PAN FRESCO PARA CENTRAL DE ALIMENTACION - JUNIO 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-32-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Economato
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8396
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla S/N Coquimbo
Comuna 32
Impuesto 803510
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla S/N Coquimbo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PANADERÍA SIMÓN
Razón Social MARISOL CRISTINA LARA CUELLAR
R.U.T. 8.055.159-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PANADERÍA SIMÓN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco1050kilogramoENTREGA DE PAN MES DE JUNIO 2025A04-0293 MARRAQUETA CON SAL $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.205.000 $ 2.205.000
50181901
Pan fresco360kilogramoENTREGA DE PAN MES DE JUNIO 2025A04-0293 HALLULA SIN SAL $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 774.000 $ 774.000
50181901
Pan fresco500Unidad no definidaENTREGA DE PAN MES DE JUNIO 2025A04-0610 PAN MOLDE BLANCO PAQUETE 560 GR $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250.000 $ 1.250.000
Total Neto $ 4.229.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 803.510
TOTAL OC $ 5.032.510


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.