Orden de Compra. Nº1430710-1850-SE25 "COMPRA MENSUAL AGOSTO A01 2025"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1430710-1850-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-07-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MENSUAL AGOSTO A01 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-150-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Economato
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11982
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Av. videla s/n Hospital de Coquimbo
Comuna Coquimbo
Impuesto 19847,02
Dirección de Envío de la Factura Av. videla s/n Hospital de Coquimbo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Importaciones y Distribución Adioffice Ltda.
Razón Social IMPORTACIONES Y DISTRIBUCION ADIOFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.726.170-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Importaciones y Distribución Adioffice Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores120Unidad no definidaA01-0026 DESTACADORESDESTACADORES $ 146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.520 $ 17.520
44122104
Clips para papel20Unidad no definidaA01-0472 DOBLE CLIP CHICO DOBLE CLIP CHICO $ 89,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780 $ 1.780
31201517
Cinta para empaquetar72UnidadA01-0015 CINTA EMBALAJE PVC TRANSPARENTECinta de embalaje transparente marca Usatape cajas de 72 unidades $ 229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.488 $ 16.488
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento100Unidad no definidaA01-0315 FUNDA CARTA PLASTICA TRANSPARENTEFUNDA CARTA PLASTICA TRANSPARENTE $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento200Unidad no definidaA01-0089 FUNDAS OFICIO PLASTICAS TRANSPARENTEFUNDAS OFICIO PLASTICAS TRANSPARENTE $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
44121706
Lápices de madera200Unidad no definidaA01-0034 LAPIZ GRAFITOlapiz grafito marca selloffice $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
44121707
Lápices de colores230Unidad no definidaA01-0265 LAPIZ DE COLORES CJ 12 UDSLAPIZ DE COLORES CJ 12 UDS $ 259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.570 $ 59.570
Total Neto $ 104.458
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.847
TOTAL OC $ 124.305


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.