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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1430710-198-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
[2026] COMPRA A02 ABRIL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2126-70-LR25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
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R.U.T. |
61.606.403-7 |
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Dirección de Facturación |
AV VIDELA S/N - BODEGA ECONOMATO - HOSPITAL DE COQUIMBO |
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Comuna |
32
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Impuesto |
83024,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV VIDELA S/N - BODEGA ECONOMATO - HOSPITAL DE COQUIMBO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial La Ley |
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Razón Social |
COMERCIAL CRISTINA ALEJANDRA LEY QUIROZ EMPRESA IN
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R.U.T. |
77.328.392-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercial La Ley |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131806
| Barniz o ceras de muebles | 50 | Unidad | A02-0047 VIRUTILLA PISO
| VIRUTILLA GRUESA GRANDE PARA PISO
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$ 901,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.050
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$ 45.050
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47131806
| Barniz o ceras de muebles | 30 | Unidad no definida | A02-0128 LUSTRA MUEBLES X 750 CC
| LUSTRA MUEBLES X 750 CC
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$ 3.585,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 107.550
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$ 107.550
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 30 | Unidad | A02-0152 Cloro 10 % Bidon De 5 Litros | Cloro 10 % Bidon De 5 Litros
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$ 9.479,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 284.370
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$ 284.370
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Total Neto
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$ 436.970
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 83.024
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$ 519.994
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.