Orden de Compra. Nº1430710-198-SE26 "[2026] COMPRA A02 ABRIL"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1430710-198-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-03-2026
Nombre de la Orden de Compra [2026] COMPRA A02 ABRIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-70-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Economato
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3743
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación AV VIDELA S/N - BODEGA ECONOMATO - HOSPITAL DE COQUIMBO
Comuna 32
Impuesto 83024,3
Dirección de Envío de la Factura AV VIDELA S/N - BODEGA ECONOMATO - HOSPITAL DE COQUIMBO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial La Ley
Razón Social COMERCIAL CRISTINA ALEJANDRA LEY QUIROZ EMPRESA IN
R.U.T. 77.328.392-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial La Ley
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131806
Barniz o ceras de muebles50UnidadA02-0047 VIRUTILLA PISO VIRUTILLA GRUESA GRANDE PARA PISO $ 901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.050 $ 45.050
47131806
Barniz o ceras de muebles30Unidad no definidaA02-0128 LUSTRA MUEBLES X 750 CC LUSTRA MUEBLES X 750 CC $ 3.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.550 $ 107.550
47131803
Desinfectantes domésticos30UnidadA02-0152 Cloro 10 % Bidon De 5 LitrosCloro 10 % Bidon De 5 Litros $ 9.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.370 $ 284.370
Total Neto $ 436.970
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.024
TOTAL OC $ 519.994


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.