Orden de Compra. Nº1430710-421-AG26 "COMPRA A02 [Postulacion mas economica]"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1430710-421-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2026
Nombre de la Orden de Compra COMPRA A02 [Postulacion mas economica]
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Economato
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7371
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación AV VIDELA S/N - BODEGA ECONOMATO - HOSPITAL DE COQUIMBO
Comuna Coquimbo
Impuesto 1039649,6
Dirección de Envío de la Factura AV VIDELA S/N - BODEGA ECONOMATO - HOSPITAL DE COQUIMBO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Kromo
Razón Social INDUSTRIA QUIMICA KROMO SPA
R.U.T. 76.693.078-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Kromo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112004
Palas70UnidadA02-0034 PALA BASURA PLASTICA A02-0034 PALA BASURA PLASTICA $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.500 $ 59.500
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos9000UnidadA02-0048 VASOS DESECHABLES PP TRANSPARENTE 200 CC RECICLABLE A02-0048 VASOS DESECHABLES PP TRANSPARENTE 200 CC RECICLABLE $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos20UnidadA02-0104 PILA GRANDE (D) A02-0104 PILA GRANDE (D) $ 875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos40UnidadA02-0175 MOPA SECA 90 CM A02-0175 MOPA SECA 90 CM $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.600 $ 139.600
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos160UnidadA02-0185 QUITASARRO DE 1 LITRO A02-0185 QUITASARRO DE 1 LITRO $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.000 $ 176.000
47131816
Desodorantes700UnidadA02-0188 DESODORANTE AMBIENTAL X 1 LT A02-0188 DESODORANTE AMBIENTAL X 1 LT $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.015.000 $ 1.015.000
47131816
Desodorantes200UnidadA02-0189 REMOVEDOR DE CERA X 1 LT A02-0189 REMOVEDOR DE CERA X 1 LT $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.000 $ 490.000
47131816
Desodorantes50UnidadA02-0250 LIMPIA VIDRIOS CON MANGO A02-0250 LIMPIA VIDRIOS CON MANGO $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.500 $ 124.500
47131618
Mopas húmedas1000UnidadA02-0279 MOPA HUMEDA 500 GRS. A02-0279 MOPA HUMEDA 500 GRS. $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.150.000 $ 2.150.000
47131618
Mopas húmedas20RolloA02-0420 BOLSA 20X30 ALTA DENSIDAD 4 KILOS A02-0420 BOLSA 20X30 ALTA DENSIDAD 4 KILOS $ 17.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 347.000 $ 347.000
73101613
Servicios de producción de disolventes, glicoles o detergentes26UnidadA02-0504 LAVALOZAS CONCENTRADO 1.5 LITROS (COMPATIBLE CON DILUTOR) A02-0504 LAVALOZAS CONCENTRADO 1.5 LITROS (COMPATIBLE CON DILUTOR) $ 27.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 727.740 $ 727.740
Total Neto $ 5.471.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.039.650
TOTAL OC $ 6.511.490


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.