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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1430710-45-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
[2026] COMPRA A02 FEBRERO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2126-70-LR25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
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R.U.T. |
61.606.403-7 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Videla S/N Coquimbo |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
46574,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Videla S/N Coquimbo |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MERIDA EIRL |
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Razón Social |
INSUMOS DESECHABLES MARCELO SEGUEL ALBORNOZ E I R
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R.U.T. |
76.006.304-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MERIDA EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52151813
| Protector contra salpicaduras de uso doméstico | 30 | Rollo | A02-0470 Rollo De Alusa Plastica Domestica De 300 Mts | ROLLO FILM PVC ADHERENTE USO DOMESTICO CON ALIMENTOS 30 CM x 300 METROS |
$ 8.171,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 245.130
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$ 245.130
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Total Neto
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$ 245.130
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 46.575
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$ 291.705
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.