Orden de Compra. Nº1430710-450-SE26 "[2026] COMPRA A04 JULIO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1430710-450-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-06-2026
Nombre de la Orden de Compra [2026] COMPRA A04 JULIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-136-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Economato
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7824
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avda Videla sin numero, sector Bodega de Economato (referencia Dario Salas/W. Churchill), Hospital de Coquimbo,
Comuna 32
Impuesto 132468
Dirección de Envío de la Factura Avda Videla sin numero, sector Bodega de Economato (referencia Dario Salas/W. Churchill), Hospital de Coquimbo,
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial La Ley
Razón Social COMERCIAL CRISTINA ALEJANDRA LEY QUIROZ EMPRESA IN
R.U.T. 77.328.392-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial La Ley
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221202
Cereales en barra210Unidad no definidaA04-0475 LECHE NATURAL 200CC CAJA BOMBILLIN LECHE LIQUIDA ENTERA NATURAL 200 CC $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.700 $ 98.700
50221202
Cereales en barra240Unidad no definidaA04-0478 BARRA CEREAL BARRA EN CEREAL 20 GRAMOS (SURTIDO EN SABORES) $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.600 $ 57.600
50131701
Leche o productos de mantequilla180Unidad no definidaA04-0477 LECHE CON SABOR A FRUTILLA 200CC CAJA BOMBILLIN LECHE LIQUIDA SEMIDESCREMADA SABORIZADA FRUTILLA 200 MILILITROS $ 476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.680 $ 85.680
50131701
Leche o productos de mantequilla450Unidad no definidaA04-0476 LECHE CON SABOR A CHOCOLATE DE 200CC CAJA BOMBILLIN LECHE LIQUIDA SEMIDESCREMADA SABORIZADA CHOCOLATE 200 MILILITROS $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.500 $ 211.500
10151521
Semillas o almácigos de pimienta dulce360Unidad no definidaA04-0321 GALLETAS SURTIDAS GALLETAS MINI 35 GRAMOS (SURTIDOS EN SABORES) $ 285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.600 $ 102.600
10151521
Semillas o almácigos de pimienta dulce288Unidad no definidaA04-0560 GALLETON AVENA 40 GR GALLETON AVENA BOLSA 40 GRAMOS (SURTIDO EN SABORES) $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.120 $ 141.120
Total Neto $ 697.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 132.468
TOTAL OC $ 829.668


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.