Orden de Compra. Nº1430710-90-SE26 "[2026] ORDEN DE COMPRA DESDE 2126-32-LP25 ENTREGA DE PAN FRESCO PARA CENTRAL DE ALIMENTACION - ENERO 2026"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1430710-90-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-02-2026
Nombre de la Orden de Compra [2026] ORDEN DE COMPRA DESDE 2126-32-LP25 ENTREGA DE PAN FRESCO PARA CENTRAL DE ALIMENTACION - ENERO 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-32-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Economato
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1839
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla S/N Coquimbo
Comuna Coquimbo
Impuesto 1025325,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla S/N Coquimbo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PANADERÍA SIMÓN
Razón Social MARISOL CRISTINA LARA CUELLAR
R.U.T. 8.055.159-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PANADERÍA SIMÓN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Pan fresco199Unidad no definidaENTREGA DE PAN MES DE ENERO 2026A04-0293 HALLULLA INTEGRAL $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338.300 $ 338.300
50181901
Pan fresco1144kilogramoENTREGA DE PAN MES DE ENERO 2026A04-0293 MARRAQUETA CON SAL $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.402.400 $ 2.402.400
50181901
Pan fresco305kilogramoENTREGA DE PAN MES DE ENERO 2026A04-0293 HALLULA SIN SAL $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 655.750 $ 655.750
50181901
Pan fresco800Unidad no definidaENTREGA DE PAN MES DE ENERO 2026A04-0610 PAN MOLDE BLANCO PAQUETE 560 GR $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000 $ 2.000.000
Total Neto $ 5.396.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.025.326
TOTAL OC $ 6.421.776


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.