|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1430715-107-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
01-06-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES ELECTRICOS - BODEGA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO
|
|
R.U.T. |
61.606.403-7 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Videla S/N |
|
Comuna |
Coquimbo
|
|
Impuesto |
15770 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Videla S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
01-06-2026 |
|
|
|
Proveedor |
INPROCON SPA |
|
Razón Social |
INPROCON SPA
|
|
R.U.T. |
76.950.597-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
INPROCON SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43211707
| Lápices ópticos con LED | 7 | Unidad | 7 PROYECTORES LED DE 30 W, 6000 K, 2400 LUM, MEGABRIGHT. (SE DEBE ADJUNTAR IMAGENES DE REFERENCIA DE LO QUE SE OFERTA Y COTIZACION) | 7 PROYECTORES LED DE 30 W, 6000 K, 2400 LUM, MEGABRIGHT. |
$ 5.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 35.000
|
$ 35.000
|
39121204
| Cables aéreos | 60 | Metro Lineal | 60 METROS DE CRODON ELECTRICO DE 3X1 MM. (SE DEBE ADJUNTAR IMAGENES DE REFERENCIA DE LO QUE SE OFERTA Y COTIZACION) | 60 METROS DE CRODON ELECTRICO DE 3X1 MM. |
$ 800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 48.000
|
$ 48.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 83.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 15.770
|
|
$ 98.770
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.