Orden de Compra. Nº1431291-171-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1431291-20-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION TEATRO REGIONAL DEL BIO-BIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1431291-171-TD26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1431291-20-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION TEATRO REGIONAL DEL BIO-BIO
Razón Social CORPORACION TEATRO REGIONAL DEL BIO-BIO
R.U.T. 65.079.385-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social CORPORACION TEATRO REGIONAL DEL BIO-BIO
R.U.T. 65.079.385-4
Dirección de Facturación Avenida Costaneta Raul Silva Henriquez N°477
Comuna Concepción
Impuesto 67,0548
Dirección de Envío de la Factura Avenida Costaneta Raul Silva Henriquez N°477
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Cláusula procedimiento pago de multa

En caso de que el proveedor recaiga en incumplimientos, la Corporación Teatro Regional bio bio concepción hará efectiva las multas o sanciones mediante el descuento del monto de estas en el pago de las facturas de los servicios y/o productos adquiridos por dicha entidad


5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ENEVAL
Razón Social ENEVAL COMERCIAL SPA
R.U.T. 76.008.854-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ENEVAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado1Unidad no definida"Servicio integral de reparación de Chiller Climaveneta según Presupuesto 2026/306 REV01. El servicio se ejecutará de forma condicionada en dos etapas consecutivas: Etapa 1 (Prueba de hermeticidad) por un valor de 88,83 UF neto. Etapa 2 (Reemplazo de intercambiador) por un valor de 264,09 UF neto, la cual se ejecutará solo si la Etapa 1 resulta exitosa." (p. 1) El proveedor deberá entregar los bienes o servicios solicitados cumpliendo con las características, cantidad, calidad y plazos indicados por el comprador. La entrega deberá realizarse en el lugar y fechas estipuladas, respetando las condiciones y normativas aplicables. Toda documentación requerida (factura o boleta según corresponda) deberá ser emitida conforme a la normativa vigente.El proveedor confirma que cuenta con disponibilidad para proveer los bienes o servicios según lo especificado por el comprador. Acepta los plazos, condiciones de entrega y pago establecidos en esta orden de compra, y se compromete a emitir la documentació UF 352,92 UF 0,00 UF 0,00 UF 352,9200 UF 352,9200
Total Neto UF 352,9200
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 67,0548
TOTAL OC UF 419,9748


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.