Orden de Compra. Nº1431291-178-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1431291-115-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION TEATRO REGIONAL DEL BIO-BIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1431291-178-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1431291-115-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION TEATRO REGIONAL DEL BIO-BIO
Razón Social CORPORACION TEATRO REGIONAL DEL BIO-BIO
R.U.T. 65.079.385-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION TEATRO REGIONAL DEL BIO-BIO
R.U.T. 65.079.385-4
Dirección de Facturación Avda. Costanera R. Silva Henríquez 477
Comuna Concepción
Impuesto 335329,29
Dirección de Envío de la Factura Avda. Costanera R. Silva Henríquez 477
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-08-2025
TítuloDescripción
Cláusula procedimiento pago de multa

En caso de que el proveedor recaiga en incumplimientos, la Corporación Teatro Regional bio bio concepción hará efectiva las multas o sanciones mediante el descuento del monto de estas en el pago de las facturas de los servicios y/o productos adquiridos por dicha entidad

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Wall
Razón Social WALL SOLUCIONES INFORMÁTICAS SPA
R.U.T. 77.435.299-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Wall
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211503
Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC1UnidadNotebook ASUS ROG Strix G16 G614JVR-N3130W Nota Importante: En el documento adjunto se detallan todos los requerimientos, condiciones y especificaciones técnicas de la presente solicitud. El oferente deberá cumplir íntegramente con lo indicado, ya que cualquier omisión, error o incumplimiento podrá constituir causal de inadmisibilidad o rechazo de la oferta.  $ 1.764.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764.891 $ 1.764.891
Total Neto $ 1.764.891
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 335.329
TOTAL OC $ 2.100.220


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.953.712-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.