Orden de Compra. Nº1431291-2-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1431291-1-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION TEATRO REGIONAL DEL BIO-BIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1431291-2-TD26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1431291-1-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION TEATRO REGIONAL DEL BIO-BIO
Razón Social CORPORACION TEATRO REGIONAL DEL BIO-BIO
R.U.T. 65.079.385-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION TEATRO REGIONAL DEL BIO-BIO
R.U.T. 65.079.385-4
Dirección de Facturación Avda. Costanera R. Silva Henríquez 477
Comuna Concepción
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avda. Costanera R. Silva Henríquez 477
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-01-2026
TítuloDescripción
Cláusula procedimiento pago de multa

En caso de que el proveedor recaiga en incumplimientos, la Corporación Teatro Regional bio bio concepción hará efectiva las multas o sanciones mediante el descuento del monto de estas en el pago de las facturas de los servicios y/o productos adquiridos por dicha entidad

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FITAM
Razón Social FUND FESTIVAL INTERNACIONAL TEATRO A MIL
R.U.T. 65.409.160-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FITAM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90131504
Conciertos1Unidad no definidaContratación obras ciclo Conce a Mil 2026 – Fundación Teatro a Mil El proveedor deberá entregar los bienes o servicios solicitados cumpliendo con las características, cantidad, calidad y plazos indicados por el comprador. La entrega deberá realizarse en el lugar y fechas estipuladas, respetando las condiciones y normativas aplicables. Toda documentación requerida (factura o boleta según corresponda) deberá ser emitida conforme a la normativa vigente.Proveedor confirma que cuenta con disponibilidad para proveer los bienes o servicios según lo especificado por el comprador. Acepta los plazos, condiciones de entrega y pago establecidos en esta orden de compra, y se compromete a emitir la documentación. $ 46.416.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.416.000 $ 46.416.000
Total Neto $ 46.416.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 46.416.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.