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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1431291-31-TD26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1431291-2-FTD26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Unidad de Fomento |
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Razón Social |
CORPORACION TEATRO REGIONAL DEL BIO-BIO
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R.U.T. |
65.079.385-4 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Costanera R. Silva Henríquez 477 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
88,73 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Costanera R. Silva Henríquez 477 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-02-2026 |
| Cláusula procedimiento pago de multa | En caso de
que el proveedor recaiga en incumplimientos, la Corporación Teatro Regional bio
bio concepción hará efectiva las multas o sanciones mediante el descuento del
monto de estas en el pago de las facturas de los servicios y/o productos
adquiridos por dicha entidad |
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Proveedor |
CHEMTROL CHILE |
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Razón Social |
CHEMTROL CHILE LIMITADA
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R.U.T. |
76.248.127-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CHEMTROL CHILE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad no definida | Servicio de mantenimiento especializado de las instalaciones escénicas del Teatro Regional del Biobío, conforme a contrato de prestación de servicios, con ejecución periódica durante la vigencia contractual.
El proveedor deberá entregar los bienes o servicios solicitados cumpliendo con las características, cantidad, calidad y plazos indicados por el comprador. La entrega deberá realizarse en el lugar y fechas estipuladas, respetando las condiciones y normativas aplicables. Toda documentación requerida (factura o boleta según corresponda) deberá ser emitida conforme a la normativa vigente
Los pagos al proveedor, incluidos anticipos, se efectuarán conforme a la Orden de Compra y al contrato de prestación de servicios, respetando la entrega conforme de los bienes o servicios y la normativa aplicable.” | El proveedor declara contar con disponibilidad para prestar los servicios, acepta los plazos y condiciones de entrega y pago, incluyendo anticipos, según lo establecido en la Orden de Compra y contrato.” |
UF 467,00
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UF 0,00
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UF 0,00
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UF 467,0000
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UF 467,0000
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Total Neto
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UF 467,0000
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Descuento
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UF 0,0000
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Cargos
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UF 0,0000
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IVA 19 %
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UF 88,7300
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UF 555,7300
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.