Orden de Compra. Nº1431291-53-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1431291-27-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION TEATRO REGIONAL DEL BIO-BIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1431291-53-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1431291-27-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION TEATRO REGIONAL DEL BIO-BIO
Razón Social CORPORACION TEATRO REGIONAL DEL BIO-BIO
R.U.T. 65.079.385-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION TEATRO REGIONAL DEL BIO-BIO
R.U.T. 65.079.385-4
Dirección de Facturación Avenida Costaneta Raul Silva Henriquez N°477
Comuna Concepción
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Costaneta Raul Silva Henriquez N°477
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Cláusula procedimiento pago de multaEn caso de que el proveedor recaiga en incumplimientos, la Corporación Teatro Regional bio bio concepción hará efectiva las multas o sanciones mediante el descuento del monto de estas en el pago de las facturas de los servicios y/o productos adquiridos por dicha entidad
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Carlos Alvarez M
Razón Social JUAN CARLOS ÁLVAREZ MUÑOZ
R.U.T. 13.509.698-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Juan Carlos Alvarez M
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1Unidad no definidaSe requiere traslado de escenografía en van tipo Boxer o camión 3/4 cerrado, ida y vuelta Santiago–Concepción–Santiago. IDA 5 de marzo 10:00 hrs desde San Isidro 1525, Santiago; entrega 16:00 hrs en Concepción. VUELTA 9 de marzo 09:30 hrs; entrega 16:30 hrs en Santiago. Incluir seguro de carga por robo o accidente, todos los costos del viaje, comunicación constante, flexibilidad horaria y 1 cargador. Se trasladan elementos más 3 ventiladores. Detalles en documento adjunto. El proveedor deberá entregar los bienes o servicios solicitados cumpliendo con las características, cantidad, calidad y plazos indicados por el comprador. La entrega deberá realizarse en el lugar y fechas estipuladas, respetando las condiciones y normativas aplicables. Toda documentación requerida (factura o boleta según corresponda) deberá ser emitida conforme a la normativa vigente.El proveedor confirma que cuenta con disponibilidad para proveer los bienes o servicios según lo especificado por el comprador. Acepta los plazos, condiciones de entrega y pago establecidos en esta orden de compra, y se compromete a emitir la documentació $ 695.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 695.000 $ 695.000
Total Neto $ 695.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 695.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.509.698-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.