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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1431291-53-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1431291-27-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION TEATRO REGIONAL DEL BIO-BIO
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R.U.T. |
65.079.385-4 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Costaneta Raul Silva Henriquez N°477 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Costaneta Raul Silva Henriquez N°477 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Cláusula procedimiento pago de multa | En caso de que el proveedor recaiga en incumplimientos, la Corporación Teatro Regional bio bio concepción hará efectiva las multas o sanciones mediante el descuento del monto de estas en el pago de las facturas de los servicios y/o productos adquiridos por dicha entidad |
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Proveedor |
Juan Carlos Alvarez M |
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Razón Social |
JUAN CARLOS ÁLVAREZ MUÑOZ
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R.U.T. |
13.509.698-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Juan Carlos Alvarez M |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111808
| Arriendo de vehículos | 1 | Unidad no definida | Se requiere traslado de escenografía en van tipo Boxer o camión 3/4 cerrado, ida y vuelta Santiago–Concepción–Santiago. IDA 5 de marzo 10:00 hrs desde San Isidro 1525, Santiago; entrega 16:00 hrs en Concepción. VUELTA 9 de marzo 09:30 hrs; entrega 16:30 hrs en Santiago. Incluir seguro de carga por robo o accidente, todos los costos del viaje, comunicación constante, flexibilidad horaria y 1 cargador. Se trasladan elementos más 3 ventiladores. Detalles en documento adjunto.
El proveedor deberá entregar los bienes o servicios solicitados cumpliendo con las características, cantidad, calidad y plazos indicados por el comprador. La entrega deberá realizarse en el lugar y fechas estipuladas, respetando las condiciones y normativas aplicables. Toda documentación requerida (factura o boleta según corresponda) deberá ser emitida conforme a la normativa vigente. | El proveedor confirma que cuenta con disponibilidad para proveer los bienes o servicios según lo especificado por el comprador. Acepta los plazos, condiciones de entrega y pago establecidos en esta orden de compra, y se compromete a emitir la documentació |
$ 695.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 695.000
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$ 695.000
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Total Neto
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$ 695.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 695.000
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Justificación de exención de impuesto
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.