Orden de Compra. Nº1431841-408-SE25 "LIC. SUMINISTRO DE TELAS. ID N°: 1431841-25-LP25 NOTA PEDIDO N° 5"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1431841-408-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-10-2025
Nombre de la Orden de Compra LIC. SUMINISTRO DE TELAS. ID N°: 1431841-25-LP25 NOTA PEDIDO N° 5
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1431841-25-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE COMPRAS PUBLICAS
Razón Social MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Recoleta 2774
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Facturación Avenida Recoleta 2774
Comuna *
Impuesto 78612,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida Recoleta 2774
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO AG PUBLICIDAD
Razón Social GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA
R.U.T. 76.130.993-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRUPO AG PUBLICIDAD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios32Metro CuadradoDe acuerdo a Decreto Exento N° 1729 de fecha 13 de agosto de 2025, que aprueba contrato de Licitación. Travesaños de aluminio $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
82101501
Letreros publicitarios12Metro CuadradoDe acuerdo a Decreto Exento N° 1729 de fecha 13 de agosto de 2025, que aprueba contrato de Licitación. Papel Sintético. $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
82101501
Letreros publicitarios6Unidad InternacionalDe acuerdo a Decreto Exento N° 1729 de fecha 13 de agosto de 2025, que aprueba contrato de Licitación. Portapendón Roller Graff. $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
82101501
Letreros publicitarios22,5Metro CuadradoDe acuerdo a Decreto Exento N° 1729 de fecha 13 de agosto de 2025, que aprueba contrato de Licitación. Armado de Lienzos (Malla Mesch) $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
82101501
Letreros publicitarios16Metro CuadradoDe acuerdo a Decreto Exento N° 1729 de fecha 13 de agosto de 2025, que aprueba contrato de Licitación. Papel Sintético $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000
82101501
Letreros publicitarios16Metro CuadradoDe acuerdo a Decreto Exento N° 1729 de fecha 13 de agosto de 2025, que aprueba contrato de Licitación. Armado de Lienzos (pendones) $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
82101501
Letreros publicitarios16Metro CuadradoDe acuerdo a Decreto Exento N° 1729 de fecha 13 de agosto de 2025, que aprueba contrato de Licitación. Cuerda Polipropeno 6MM $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
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Letreros publicitarios22,5Metro CuadradoDe acuerdo a Decreto Exento N° 1729 de fecha 13 de agosto de 2025, que aprueba contrato de Licitación. Tela Mesch. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.250 $ 101.250
Total Neto $ 413.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.612
TOTAL OC $ 492.362


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.