Orden de Compra. Nº
1431841-488-SE25
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LIC. SUMINISTRO DE TELAS. ID N°: 1431841-25-LP25 NOTA DE PEDIDO N° 10- ACTIVIDAD "NO MAS CABLES".
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1431841-488-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-11-2025
Nombre de la Orden de Compra
LIC. SUMINISTRO DE TELAS. ID N°: 1431841-25-LP25 NOTA DE PEDIDO N° 10- ACTIVIDAD "NO MAS CABLES".
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1431841-25-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIRECCION DE COMPRAS PUBLICAS
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T.
69.254.800-0
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Recoleta 2774
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T.
69.254.800-0
Dirección de Facturación
Avenida Recoleta 2774
Comuna
*
Impuesto
525441,2
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Recoleta 2774
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
GRUPO AG PUBLICIDAD
Razón Social
GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA
R.U.T.
76.130.993-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
GRUPO AG PUBLICIDAD
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
82101501
Letreros publicitarios
60,8
Unidad no definida
De acuerdo a Decreto Exento N° 1729 de fecha 13 de agosto de 2025, que aprueba contrato de Licitación.
Tela Polivinilo PVC 0,80 x 190 m.
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 334.400
$ 334.400
82101501
Letreros publicitarios
60,8
Unidad no definida
De acuerdo a Decreto Exento N° 1729 de fecha 13 de agosto de 2025, que aprueba contrato de Licitación.
Bastidor de madera.
$ 2.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 173.280
$ 173.280
82101501
Letreros publicitarios
60,8
Unidad no definida
De acuerdo a Decreto Exento N° 1729 de fecha 13 de agosto de 2025, que aprueba contrato de Licitación.
Armado de lienzo 8,80 x 1,90m.
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.800
$ 60.800
82101501
Letreros publicitarios
80
Unidad no definida
De acuerdo a Decreto Exento N° 1729 de fecha 13 de agosto de 2025, que aprueba contrato de Licitación.
Alambre negro cecocido #14.
$ 125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
82101501
Letreros publicitarios
324
Metro Cuadrado
De acuerdo a Decreto Exento N° 1729 de fecha 13 de agosto de 2025, que aprueba contrato de Licitación.
Tela Polivinilo PVC 1440 DPI 6,00 x 150m.
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.782.000
$ 1.782.000
82101501
Letreros publicitarios
324
Metro Cuadrado
De acuerdo a Decreto Exento N° 1729 de fecha 13 de agosto de 2025, que aprueba contrato de Licitación.
Armado de Lienzo 6,00 x 1,50.
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 324.000
$ 324.000
82101501
Letreros publicitarios
324
Metro Cuadrado
De acuerdo a Decreto Exento N° 1729 de fecha 13 de agosto de 2025, que aprueba contrato de Licitación.
Cuerda de polipropileno 6mm.
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.000
$ 81.000
Total Neto
$ 2.765.480
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 525.441
TOTAL OC
$ 3.290.921
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.