Orden de Compra. Nº1431841-666-AG26 "EDUCACION - C.E. JUANITA FERNANDEZ SOLAR, MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA TP ATENCION DE PARVULOS. 1431841-632-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1431841-666-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-07-2026
Nombre de la Orden de Compra EDUCACION - C.E. JUANITA FERNANDEZ SOLAR, MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA TP ATENCION DE PARVULOS. 1431841-632-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE COMPRAS PUBLICAS
Razón Social MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEP del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Facturación AV. RECOLETA 2774 PISO 4° DEPTO EDUCACION , RECOLETA
Comuna Recoleta
Impuesto 34333
Dirección de Envío de la Factura AV. RECOLETA 2774 PISO 4° DEPTO EDUCACION , RECOLETA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Inti
Razón Social TANIA DANIELA PEREIRA NÚÑEZ
R.U.T. 18.018.699-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Inti
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11162110
Tul2UnidadTUL COLOR BLANCO DE 150 CMS X 3 MTS  $ 3.027,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.054 $ 6.054
11162110
Tul2UnidadTUL COLOR ROSADO DE 150 CMS X 3 MTS  $ 3.027,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.054 $ 6.054
11162110
Tul2UnidadTUL COLOR MORADO DE 150 CMS X 3 MTS  $ 3.027,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.054 $ 6.054
11162110
Tul2UnidadTUL COLOR AMARILLO DE 150 CMS X 3 MTS  $ 3.027,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.054 $ 6.054
39121402
Enchufes eléctricos2UnidadALARGADOR ELECTRICO 6 TOMAS ( CERTIFICADOS)  $ 21.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.816 $ 42.816
11162126
Tela acolchada2UnidadTELA BISTRECH NEGRO DE 150 CM X 3 MTS  $ 6.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.296 $ 13.296
11162126
Tela acolchada2UnidadTELA BISTRECH AZUL DE 150 CM X 3 MTS  $ 6.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.296 $ 13.296
11162126
Tela acolchada2UnidadTELA BISTRECH ROJO DE 150 CM X 3 MTS  $ 6.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.296 $ 13.296
11162126
Tela acolchada2UnidadTELA BISTRECH VERDE DE 150 CM X 3 MTS  $ 6.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.296 $ 13.296
11162126
Tela acolchada2UnidadTELA BISTRECH AZUL MARINO DE 150 CM X 3 MTS  $ 6.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.296 $ 13.296
11162110
Tul2UnidadTUL COLOR ROJO DE 150 CMS X 3 MTS  $ 3.027,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.054 $ 6.054
11162110
Tul2UnidadTUL COLOR VERDE DE 150 CMS X 3 MTS  $ 3.027,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.054 $ 6.054
31211904
Brochas4UnidadBROCHAS 2"  $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
31211904
Brochas4UnidadBROCHAS 3"  $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.772 $ 12.772
11162110
Tul2UnidadTUL COLOR NEGRO DE 150 CMS X 3 MTS  $ 3.027,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.054 $ 6.054
11162110
Tul2UnidadTUL COLOR AZUL DE 150 CMS X 3 MTS  $ 3.027,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.054 $ 6.054
Total Neto $ 180.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.333
TOTAL OC $ 215.033


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.018.699-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.