Orden de Compra. Nº
1431841-666-AG26
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EDUCACION - C.E. JUANITA FERNANDEZ SOLAR, MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA TP ATENCION DE PARVULOS. 1431841-632-COT26
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Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1431841-666-AG26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-07-2026
Nombre de la Orden de Compra
EDUCACION - C.E. JUANITA FERNANDEZ SOLAR, MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA TP ATENCION DE PARVULOS. 1431841-632-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIRECCION DE COMPRAS PUBLICAS
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T.
69.254.800-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEP del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T.
69.254.800-0
Dirección de Facturación
AV. RECOLETA 2774 PISO 4° DEPTO EDUCACION , RECOLETA
Comuna
Recoleta
Impuesto
34333
Dirección de Envío de la Factura
AV. RECOLETA 2774 PISO 4° DEPTO EDUCACION , RECOLETA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Inti
Razón Social
TANIA DANIELA PEREIRA NÚÑEZ
R.U.T.
18.018.699-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial Inti
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11162110
Tul
2
Unidad
TUL COLOR BLANCO DE 150 CMS X 3 MTS
$ 3.027,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.054
$ 6.054
11162110
Tul
2
Unidad
TUL COLOR ROSADO DE 150 CMS X 3 MTS
$ 3.027,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.054
$ 6.054
11162110
Tul
2
Unidad
TUL COLOR MORADO DE 150 CMS X 3 MTS
$ 3.027,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.054
$ 6.054
11162110
Tul
2
Unidad
TUL COLOR AMARILLO DE 150 CMS X 3 MTS
$ 3.027,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.054
$ 6.054
39121402
Enchufes eléctricos
2
Unidad
ALARGADOR ELECTRICO 6 TOMAS ( CERTIFICADOS)
$ 21.408,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.816
$ 42.816
11162126
Tela acolchada
2
Unidad
TELA BISTRECH NEGRO DE 150 CM X 3 MTS
$ 6.648,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.296
$ 13.296
11162126
Tela acolchada
2
Unidad
TELA BISTRECH AZUL DE 150 CM X 3 MTS
$ 6.648,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.296
$ 13.296
11162126
Tela acolchada
2
Unidad
TELA BISTRECH ROJO DE 150 CM X 3 MTS
$ 6.648,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.296
$ 13.296
11162126
Tela acolchada
2
Unidad
TELA BISTRECH VERDE DE 150 CM X 3 MTS
$ 6.648,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.296
$ 13.296
11162126
Tela acolchada
2
Unidad
TELA BISTRECH AZUL MARINO DE 150 CM X 3 MTS
$ 6.648,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.296
$ 13.296
11162110
Tul
2
Unidad
TUL COLOR ROJO DE 150 CMS X 3 MTS
$ 3.027,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.054
$ 6.054
11162110
Tul
2
Unidad
TUL COLOR VERDE DE 150 CMS X 3 MTS
$ 3.027,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.054
$ 6.054
31211904
Brochas
4
Unidad
BROCHAS 2"
$ 2.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.200
$ 10.200
31211904
Brochas
4
Unidad
BROCHAS 3"
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.772
$ 12.772
11162110
Tul
2
Unidad
TUL COLOR NEGRO DE 150 CMS X 3 MTS
$ 3.027,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.054
$ 6.054
11162110
Tul
2
Unidad
TUL COLOR AZUL DE 150 CMS X 3 MTS
$ 3.027,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.054
$ 6.054
Total Neto
$ 180.700
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 34.333
TOTAL OC
$ 215.033
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
18.018.699-9
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.