Orden de Compra. Nº1432-10240-SE08 "Servicio de Mantención Camioneta YL-6619"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Geología y Minería
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1432-10240-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-07-2008
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantención Camioneta YL-6619
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional IV Región
Razón Social Servicio Nacional de Geología y Minería
R.U.T. 61.702.000-9
Dirección de Unidad de Compra Pedro Pablo Muñoz N° 650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Geología y Minería
R.U.T. 61.702.000-9
Dirección de Facturación Balmaceda N°4871 La Serena
Comuna La Serena
Impuesto 26898,49
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda N°4871 La Serena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor daud
Razón Social Daud S.A.
R.U.T. 78.808.430-7
Sucursal daud
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121509
Aceite de frenos1Unidad   $ 141.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.571 $ 141.571
Total Neto $ 141.571
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.898
TOTAL OC $ 168.469


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.