Orden de Compra. Nº1432083-1018-SE26 "NM, RBD 6773, SC.1805 MANTENIMIENTO, TRABAJOS DE MANTENCIÓN DE INFRATESTRUCTURA EN ALTURA, LICEO LAS ANIMAS LIC 1432083-38-LQ25, 2206001."
Recuerde que el responsable del pago es Servicio local de educación pública de Valdivia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1432083-1018-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-05-2026
Nombre de la Orden de Compra NM, RBD 6773, SC.1805 MANTENIMIENTO, TRABAJOS DE MANTENCIÓN DE INFRATESTRUCTURA EN ALTURA, LICEO LAS ANIMAS LIC 1432083-38-LQ25, 2206001.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1432083-38-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 Establecimientos Educacionales
Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia
R.U.T. 61.981.110-0
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2029
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia
R.U.T. 61.981.110-0
Dirección de Facturación Yerbas Buenas #389
Comuna Valdivia
Impuesto 510298,675
Dirección de Envío de la Factura Yerbas Buenas #389
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCTORA EL CIPRÉS LIMITADA
Razón Social CONSTRUCTORA EL CIPRÉS LIMITADA
R.U.T. 77.212.323-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CONSTRUCTORA EL CIPRÉS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131501
Construcción de edificios y departamentos1Unidad no definidaN° NOMBRE PARTIDA UN. CANT. P. OFERTADO P. OFERTADO 1. OBRAS PRELIMINARES 1.6 RETIRO DE PROTECCIONES METALICAS EXISTENTES m2 47,52 $ 8.073 $ 383.629 1.8 RETIRO DE ESCOMBROS m3 2 $ 18.450 $ 36.900 1.9 SUMINISTRO Y ARMADO DE ANDAMIO m2 30 $ 15.408 $ 462.240 7. CUBIERTA 7.3 CUBIERTA POLICARBONATO ONDULADO m2 1,2 $ 12.518 $ 15.022 7.10 FORROS 0.5MM ml 43 $ 10.742 $ 461.906 7.11 MANTAS 0.5MM ml 8 $ 10.742 $ 85.936 7.12 REPOSICIÓN DE TORNILLO DE TECHO CABEZA HEXAGONAL uni 50 $ 505 $ 25.250 7.17 SELLOS DE CUBIERTA ml 220 $ 1.653 $ 363.660 7.20 CANALES Y BAJADAS HOJALATERIA ml 10 $ 10.316 $ 103.160 7.22 LIMPIEZA CANALES Y BAJADAS ml 150 $ 1.500 $ 225.000 8. MAQUINARIAS Y MANO DE OBRA 8.3 MAESTRO SOLDADOR día 4 $ 69.300 $ 277.200 8.5 MAESTRO CARPINTERO día 1 $ 65.880 $ 65.880 8.6 JORNAL día 4 $ 45.000 $ 180.000 SUB TOTAL $ 2.685.783 IVA $ 510.299 TOTAL $ 3.196.081SUMINISTRO DE TRABAJOS EN ALTURA PARA LA EJECUCIÓN DE MANTENTENCIONES EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PÚBLICOS, SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE VALDIVIA N°1432083-38-LQ25 $ 2.685.783,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.685.783 $ 2.685.783
Total Neto $ 2.685.782
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 510.299
TOTAL OC $ 3.196.081


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.