Orden de Compra. Nº1432083-1122-SE25 "BR RBD 6781, SC 2555 ESCUELA ALEMANIA, sector cocina se realizará, instalación de nueva campana, reposición de cerámicos de muros, instalación de piso cerámico lavable en bodega y aplicación de pintura de muros interiores. 1305560-29-LR24 "
Recuerde que el responsable del pago es Servicio local de educación pública de Valdivia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1432083-1122-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-08-2025
Nombre de la Orden de Compra BR RBD 6781, SC 2555 ESCUELA ALEMANIA, sector cocina se realizará, instalación de nueva campana, reposición de cerámicos de muros, instalación de piso cerámico lavable en bodega y aplicación de pintura de muros interiores. 1305560-29-LR24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1305560-29-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 Establecimientos Educacionales
Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia
R.U.T. 61.981.110-0
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1203
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia
R.U.T. 61.981.110-0
Dirección de Facturación Yerbas Buenas #389
Comuna Valdivia
Impuesto 358184,30203
Dirección de Envío de la Factura Yerbas Buenas #389
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURACIÓN

FACTURACIÓN

Una vez recepcionado conforme lo bienes o  servicios requeridos, el administrador de contrato solicitará la emisión de la factura o documento tributario de cobro al proveedor. La factura o documento tributario de cobro, se debe emitir a nombre de:

Servicio Local de Educación Pública Valdivia

RUT: 61.981.110-0

Dirección: Yerbas Buenas N° 389, Valdivia

GIRO: SERVICIO PÚBLICO

El pago de la factura se realizará de acuerdo con la normativa legal vigente.

NOTA: El SLEP, no se hace responsable por el extravío de facturas que son ingresadas por otras vías que no son las indicadas en las presentes Bases. Si esto ocurre, el adjudicatario tendrá que regularizar dicha situación a través de la emisión de una nueva factura y nota de crédito. Su entrega se realizará digitalmente al sistema de gestión de documentos tributarios electrónicos, el cual tiene por fin recepcionar la información de los DTE desde el Servicio de Impuestos Internos, y sus xml enviados por los proveedores, a las siguientes casillas de intercambio: facturas@slepvaldivia.gob.cl; gonzalo.sanhueza@slepvaldivia.gob.cl; dipresrecepcion@custodium.com;  blanca.rivera@slepvaldivia.gob.cl; Se hace presente que el Servicio Local de Educación Pública Valdivia puede reclamar el contenido de las facturas dentro del plazo de 8 días corridos, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley N°19.983.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NOVA HORIZONTE SPA
Razón Social NOVA HORIZONTE SPA
R.U.T. 77.838.582-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NOVA HORIZONTE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes5,75Unidad no definida Desarme y retiro de piso existente (Radier) $ 11.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.803 $ 64.803
72101607
Instalación o reparación de paredes1Unidad CAM PANA ACERO INOXIDABLE $ 758.208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 758.208 $ 758.208
72101607
Instalación o reparación de paredes5,75Metro Cuadrado Cerámico piso $ 29.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.837 $ 167.837
72101607
Instalación o reparación de paredes5,491Metro Cuadrado Desarme y retiro de revestimiento cielo raso o muro $ 7.274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.942 $ 39.942
72101607
Instalación o reparación de paredes14Metro Cuadrado LIM PIEZA FACHADA $ 8.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.270 $ 116.270
72101607
Instalación o reparación de paredes14,2Metro Cuadrado PINTURA SINTETICA $ 15.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.112 $ 218.112
72101607
Instalación o reparación de paredes5,491Metro Cuadrado M EM BRANA HIDROFUGA TIPO TYPAR $ 4.801,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.362 $ 26.362
72101607
Instalación o reparación de paredes5,491Metro Cuadrado LANA DE VIDRIO 80M M $ 11.162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.291 $ 61.291
72101607
Instalación o reparación de paredes5,491Metro Cuadrado REVESTIM IENTO SIDING FIBROCEM ENTO C/ TERM INACIONES $ 32.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.116 $ 179.116
72101607
Instalación o reparación de paredes5,491Metro Cuadrado Pintura protección $ 16.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.382 $ 90.382
72101607
Instalación o reparación de paredes1Metro Cuadrado Desarme y retiro de revestimiento cielo raso o muro $ 7.274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.274 $ 7.274
72101607
Instalación o reparación de paredes1Metro Cuadrado Cerámico muros $ 28.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.100 $ 28.100
72101607
Instalación o reparación de paredes0,3Metro Cúbico HORM IGÓN G-15 $ 170.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.084 $ 51.084
72101607
Instalación o reparación de paredes15,36Metro Lineal COSTANERA 2X3" IPV $ 4.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.401 $ 76.401
Total Neto $ 1.885.181
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 358.184
TOTAL OC $ 2.243.365


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.