Orden de Compra. Nº1432083-1160-AG26 "CC, RBD 7015, SOL 2131, SEP, SALIDA PEDAGÓGICA PARA LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA CARLOS HAVERBECK DE CORRAL, 2208999 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1432083-653-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio local de educación pública de Valdivia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1432083-1160-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-05-2026
Nombre de la Orden de Compra CC, RBD 7015, SOL 2131, SEP, SALIDA PEDAGÓGICA PARA LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA CARLOS HAVERBECK DE CORRAL, 2208999 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1432083-653-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 Establecimientos Educacionales
Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia
R.U.T. 61.981.110-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1628
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia
R.U.T. 61.981.110-0
Dirección de Facturación Yerbas Buenas #389
Comuna Valdivia
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Yerbas Buenas #389
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Transportes Osses
Razón Social NELSON HERIBERTO OSSES PLACENCIA
R.U.T. 9.942.240-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Transportes Osses
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101904
Transporte aéreo-carretera1GlobalSE REQUIERE SERVICIO DE FURGON PARA EL DIA 04 DE JUNIO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES EN REQUERIMIENTO, OFERENTE DEBERA ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN Y ANEXOS SOLICITADOS.SE REQUIERE SERVICIO DE FURGON PARA EL DIA 04 DE JUNIO, DETALLES Y ESPECIFICACIONES EN REQUERIMIENTO, OFERENTE DEBERA ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN Y ANEXOS SOLICITADOS. $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
Total Neto $ 500.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 500.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.942.240-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.