Orden de Compra. Nº1432083-1254-AG26 "YM, RBD 6934 - ESCUELA NUEVA ESPAÑA DE LOS LAGOS, SOL 2024, ADQ. INSUMOS DE ENFERMERIA, SEP, 2204999 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1432083-714-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio local de educación pública de Valdivia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1432083-1254-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-06-2026
Nombre de la Orden de Compra YM, RBD 6934 - ESCUELA NUEVA ESPAÑA DE LOS LAGOS, SOL 2024, ADQ. INSUMOS DE ENFERMERIA, SEP, 2204999 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1432083-714-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 Establecimientos Educacionales
Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia
R.U.T. 61.981.110-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1825
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia
R.U.T. 61.981.110-0
Dirección de Facturación Yerbas Buenas #389
Comuna Valdivia
Impuesto 78808,2
Dirección de Envío de la Factura Yerbas Buenas #389
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ASPROTEX
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AILLON Y SIERRA SPA
R.U.T. 77.187.331-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ASPROTEX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73101702
Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos1GlobalMATERIAL DE ENFERMERIA COMO SUERO FISIOLOGICO, APOSITO, VENDAS, ENTRE OTROS.PARA COORDIANAR EL DESPACHO COMUNICARSE CON OSCAR PATIÑO AL 950865200 $ 384.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.780 $ 384.780
Total Neto $ 384.780
Descuento $ 0
Cargos $ 30.000
IVA  19  % $ 78.808
TOTAL OC $ 493.588


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 26.295.338-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.