Orden de Compra. Nº1432083-1420-AG26 "CSA-RBD6897-SC2679-SEP(22-01-001)ADQUISICION DE COLACIONES PARA SALIDAS PEDAGOGICAS DEL LICEO BICENTENARIO CAMILO HENRIQUEZ GONZALEZOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1432083-826-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio local de educación pública de Valdivia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1432083-1420-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-06-2026
Nombre de la Orden de Compra CSA-RBD6897-SC2679-SEP(22-01-001)ADQUISICION DE COLACIONES PARA SALIDAS PEDAGOGICAS DEL LICEO BICENTENARIO CAMILO HENRIQUEZ GONZALEZOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1432083-826-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 Establecimientos Educacionales
Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia
R.U.T. 61.981.110-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2030
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia
R.U.T. 61.981.110-0
Dirección de Facturación Yerbas Buenas #389
Comuna Valdivia
Impuesto 318777,63
Dirección de Envío de la Factura Yerbas Buenas #389
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Vínculos
Razón Social VINCULOS, EDUCACION Y BIENESTAR ANIMAL SPA
R.U.T. 77.515.624-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Vínculos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101801
Comidas preparadas para llevar1UnidadSE REQUIERE SEGUN ADJUNTOSE REQUIERE SEGUN ADJUNTO $ 1.677.777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.677.777 $ 1.677.777
Total Neto $ 1.677.777
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 318.778
TOTAL OC $ 1.996.555


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.849.465-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.