Orden de Compra. Nº1432083-1423-AG26 "YM, RBD 7202-6956, SOL 1904-2299, ADQ. TINTAS Y TONER, SEP, 2204009 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1432083-828-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio local de educación pública de Valdivia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1432083-1423-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-06-2026
Nombre de la Orden de Compra YM, RBD 7202-6956, SOL 1904-2299, ADQ. TINTAS Y TONER, SEP, 2204009 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1432083-828-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 Establecimientos Educacionales
Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia
R.U.T. 61.981.110-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2014
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia
R.U.T. 61.981.110-0
Dirección de Facturación Yerbas Buenas #389
Comuna Valdivia
Impuesto 178581
Dirección de Envío de la Factura Yerbas Buenas #389
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T. 7.191.242-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212105
Impresoras de láser1UnidadBotella de tinta color negro EPSON T504 Tinta EPSON T504 negroPARA COORDINAR EL DESPACHO COMUNICARSE CON JESSICA MARTINEZ AL +569 44698894 $ 7.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.700 $ 7.700
43212105
Impresoras de láser3UnidadTÓNER GPR-53 CANON MAGENTA ORIGINALPARA COORDINAR EL DESPACHO COMUNICARSE CON ISNELIA CORONADO AL 977993456 $ 90.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.700 $ 272.700
43212105
Impresoras de láser3UnidadTÓNER GPR-53 CANON CYAN ORIGINALPARA COORDINAR EL DESPACHO COMUNICARSE CON ISNELIA CORONADO AL 977993456 $ 90.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.700 $ 272.700
43212105
Impresoras de láser4UnidadTÓNER GPR-53 CANON BLACK ORIGINALPARA COORDINAR EL DESPACHO COMUNICARSE CON ISNELIA CORONADO AL 977993456 $ 83.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.800 $ 332.800
43212105
Impresoras de láser2PackPack de tinta EPSON T504 4 colores Colores amarillo, cian, magenta y negro PARA COORDINAR EL DESPACHO COMUNICARSE CON JESSICA MARTINEZ AL +569 44698894 $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
Total Neto $ 939.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 178.581
TOTAL OC $ 1.118.481


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.