Orden de Compra. Nº1432083-1469-AG25 " MC RBD 6899/RBD 6895 SOL 2499 -2567 SEP ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORAS Y PLOTTER ESC. FELIPE BARTHOU CORBEAUX - LICEO REPÚBLICA DEL BRASIL Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1432083-1101-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio local de educación pública de Valdivia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1432083-1469-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-10-2025
Nombre de la Orden de Compra MC RBD 6899/RBD 6895 SOL 2499 -2567 SEP ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORAS Y PLOTTER ESC. FELIPE BARTHOU CORBEAUX - LICEO REPÚBLICA DEL BRASIL Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1432083-1101-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 Establecimientos Educacionales
Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia
R.U.T. 61.981.110-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1582
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia
R.U.T. 61.981.110-0
Dirección de Facturación Yerbas Buenas #389
Comuna Valdivia
Impuesto 351813,88
Dirección de Envío de la Factura Yerbas Buenas #389
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor *COMERCIAL SF E.I.R.L.
Razón Social COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTINEZ EIRL
R.U.T. 76.080.334-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal *COMERCIAL SF E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121806
Tintas de sublimación de grabado1UnidadADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORAS Y PLOTTER SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO.ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORAS Y PLOTTER SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO. $ 1.851.652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.851.652 $ 1.851.652
Total Neto $ 1.851.652
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 351.814
TOTAL OC $ 2.203.466


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.