Orden de Compra. Nº1432083-1812-AG25 "DC - SEP SOL 3431 RBD 6852 COLEGIO PELCHUQUIN MARIQUINA COLACIONES 1432083-1577-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio local de educación pública de Valdivia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1432083-1812-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-11-2025
Nombre de la Orden de Compra DC - SEP SOL 3431 RBD 6852 COLEGIO PELCHUQUIN MARIQUINA COLACIONES 1432083-1577-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 Establecimientos Educacionales
Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia
R.U.T. 61.981.110-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1940
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia
R.U.T. 61.981.110-0
Dirección de Facturación Yerbas Buenas #389
Comuna Valdivia
Impuesto 99522
Dirección de Envío de la Factura Yerbas Buenas #389
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
COORDINAR CON CESAR PARRA 956350262 COLEGIO PELCHUQUIN DE MARIQUINA  
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARGOTH MARIALENA
Razón Social MARGOTH MARIALENA FLORES ROA
R.U.T. 9.850.590-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARGOTH MARIALENA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral200BotellaAGUA MINERAL SIN GAS PURIFICADA BENEDICTINO O SIMILAR  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos14CajaSANDWICH JAMON QUESO CAJA DE 11 UNIDADES  $ 7.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.800 $ 107.800
50221202
Cereales en barra40CajaBARRA DE CEREAL CEREAL BAR CAJA DE 8 UNIDADES  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
50131701
Leche o productos de mantequilla160CajaLECHE INDIVIDUAL VARIEDAD DE SABORES 200 ML COLUN O SIMILAR   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
50192303
Postres, helados o yogurt congelado200UnidadYOGUR BATIDO LIGHT VARIEDADES DE SABORES COLUN O SIMILAR   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
Total Neto $ 523.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.522
TOTAL OC $ 623.322


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.850.590-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.