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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1432083-1870-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DC - SEP- SOL 3562 RBD 6852 COLEGIO PELCHUQUIN SERVICIO DE TRANSPORTE 1432083-1637-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio local de educación pública de Valdivia
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R.U.T. |
61.981.110-0 |
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Dirección de Facturación |
Yerbas Buenas #389 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
26600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Yerbas Buenas #389 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| COORDINAR CON CESAR PARRA 956350262 COLEGIO PELCHUQUIN DE MARIQUINA | |
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Proveedor |
Janeth Marisol |
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Razón Social |
JANETH MARISOL MAYORGA FERNÁNDEZ
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R.U.T. |
8.191.229-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Janeth Marisol |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111802
| Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados | 1 | Global | Salida Pedagógica 10/11/2025
Se solicita bus con capacidad 30 pasajeros, con salida de nuestro
establecimiento a las 09:00 horas, con dirección a Parque de Insectos en Punucapa,
Valdivia, regresando a las 15:00 horas aproximadamente hacia el establecimiento. | |
$ 140.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 140.000
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$ 140.000
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Total Neto
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$ 140.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.600
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$ 166.600
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.