Orden de Compra. Nº1432083-1927-AG25 "YM, RBD 6953, SOL 3606, ESC. RURAL EL SALTO, ADQ. MEDALLAS Y GALVANOS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1432083-1696-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio local de educación pública de Valdivia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1432083-1927-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-11-2025
Nombre de la Orden de Compra YM, RBD 6953, SOL 3606, ESC. RURAL EL SALTO, ADQ. MEDALLAS Y GALVANOS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1432083-1696-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 Establecimientos Educacionales
Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia
R.U.T. 61.981.110-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2072
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia
R.U.T. 61.981.110-0
Dirección de Facturación Yerbas Buenas #389
Comuna Valdivia
Impuesto 102334,38
Dirección de Envío de la Factura Yerbas Buenas #389
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DE AMADE TROFEOS
Razón Social TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA
R.U.T. 76.907.490-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DE AMADE TROFEOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101701
Medallas210UnidadMEDALLAS 50MM CON LOGO , CINTA Y GRABADO, EN COORDINACIÓN CON EL ESTABLECIMIENTOPARA EL DESPACHO COMUNICARSE CON HELEN HERNANDEZ AL +56984420234 $ 1.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 326.340 $ 326.340
49101704
Galvanos5UnidadGALVANO 22X28 CON LOGO, TEXTO Y CAJA PARA EL DESPACHO COMUNICARSE CON HELEN HERNANDEZ AL +56984420234 $ 16.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.670 $ 80.670
48101904
Copas de servicio6Unidad COPAS CON GRABADO 39 CMPARA EL DESPACHO COMUNICARSE CON HELEN HERNANDEZ AL +56984420234 $ 21.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.592 $ 131.592
Total Neto $ 538.602
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 102.334
TOTAL OC $ 640.936


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.