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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1432083-1993-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
AN, P02, S.GRAL, INSTITUTO COMERCIAL DE VALDIVIA, S.C. 4463, MATNECIÓN Y REPARACIÓN SISTEMA DE CALEFACCIÓN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1305560-43-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio local de educación pública de Valdivia
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R.U.T. |
61.981.110-0 |
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Dirección de Facturación |
Yerbas Buenas #389 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
199898,361344537 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Yerbas Buenas #389 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CLIMAGAS |
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Razón Social |
ANA MARIA GOMEZ OCAMPO
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R.U.T. |
4.776.405-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CLIMAGAS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102302
| Instalación, reparación o mantenimiento de sistema | 1 | Unidad no definida | 9.f HH TECNICO EN CALEFACCIÓN O SIMILAR HH 4- 23354- 93416,-
10.i LLENADO Y PURGADO DE SISTEMA DE CALEFACCIÓN UN. 1- 248135- 248135,-
| 5.i PPR PN, HASTA 32 MM DIAM A LA VISATA O ENTRETECHO ML 2,1- 55466- 116479,-
5.k PPR PN 20, 32MM HASTA 63MM DIAM. A LA VISTA O ENTRETECHO ML 6,5- 70062- 455403,-
9.b HH MAESTRO SOLDADOR HH 4- 27368- 109472,-
9.d HH JORNAL HH 4- 7298- 29192,-
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$ 1.052.097,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.052.097
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$ 1.052.097
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Total Neto
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$ 1.052.097
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 199.898
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$ 1.251.995
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.