Orden de Compra. Nº1432083-2029-AG25 "YM, RBD 7200 , SOL 3420 - LICEO RODULFO AMANDO PHILIPPI DE PAILLACO, SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1432083-1763-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio local de educación pública de Valdivia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1432083-2029-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-11-2025
Nombre de la Orden de Compra YM, RBD 7200 , SOL 3420 - LICEO RODULFO AMANDO PHILIPPI DE PAILLACO, SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1432083-1763-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 Establecimientos Educacionales
Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia
R.U.T. 61.981.110-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2143
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia
R.U.T. 61.981.110-0
Dirección de Facturación Yerbas Buenas #389
Comuna Valdivia
Impuesto 237500
Dirección de Envío de la Factura Yerbas Buenas #389
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Oscar
Razón Social TECNOINTEGRAL SPA
R.U.T. 76.688.451-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Oscar
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1GlobalARRIENDO DE ESTRUCTURAS, AMPLIFICACIÓN, ILUMINACIÓN, TE LAS Y PANTALLA, SE DEBE CONSIDERAR LOS INSUMOS SOLICITADOS EN LOS REQUERIMIENTOS, SERVICIO SE DEBE EJECUTAR EL 10 DE DICIEMBRECOORDINAR EL SERVICIO CON DON ALEJANDRO RIVERA AL 973310605 $ 1.250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250.000 $ 1.250.000
Total Neto $ 1.250.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 237.500
TOTAL OC $ 1.487.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.