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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1432083-2292-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CC PRO-RETENCIÓN RBD 6953 SOL 4148, CALZADOS , ESCUELA EL SALDO DE LOS LAGOS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1432083-2020-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio local de educación pública de Valdivia
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R.U.T. |
61.981.110-0 |
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Dirección de Facturación |
Yerbas Buenas #389 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
76009,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Yerbas Buenas #389 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IMPERIO Tiendas |
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Razón Social |
CRISTIAN ARMANDO ANUCH SCAFF
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R.U.T. |
12.422.116-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IMPERIO Tiendas |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53112001
| calzadores | 1 | Global | SE REQUIERE CALZADO DETALLES Y ESPECIFICACIONES EN REQUERIMIENTO, OFERENTE DEBERA ADJUNTAR COTIZACIÓN DETALLADA, CATALAGO DE LOS CALZADOS OFERTADOS Y ANEXOS SOLICITADOS, EL DESPACHO SE DEBE REALIZAR AL ESTABLECIMIENTO CORRESPONDIENTE. | PARA COORDINAR EL DESPACHO Y TALLAS COMUNICARSE CON HELEN HERNANDEZ AL +56984420234 |
$ 400.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 400.050
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$ 400.050
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Total Neto
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$ 400.050
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 76.010
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$ 476.060
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.