Orden de Compra. Nº1432083-2292-AG25 "CC PRO-RETENCIÓN RBD 6953 SOL 4148, CALZADOS , ESCUELA EL SALDO DE LOS LAGOS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1432083-2020-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio local de educación pública de Valdivia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1432083-2292-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-12-2025
Nombre de la Orden de Compra CC PRO-RETENCIÓN RBD 6953 SOL 4148, CALZADOS , ESCUELA EL SALDO DE LOS LAGOS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1432083-2020-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 Establecimientos Educacionales
Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia
R.U.T. 61.981.110-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2653
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia
R.U.T. 61.981.110-0
Dirección de Facturación Yerbas Buenas #389
Comuna Valdivia
Impuesto 76009,5
Dirección de Envío de la Factura Yerbas Buenas #389
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPERIO Tiendas
Razón Social CRISTIAN ARMANDO ANUCH SCAFF
R.U.T. 12.422.116-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMPERIO Tiendas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53112001
calzadores1GlobalSE REQUIERE CALZADO DETALLES Y ESPECIFICACIONES EN REQUERIMIENTO, OFERENTE DEBERA ADJUNTAR COTIZACIÓN DETALLADA, CATALAGO DE LOS CALZADOS OFERTADOS Y ANEXOS SOLICITADOS, EL DESPACHO SE DEBE REALIZAR AL ESTABLECIMIENTO CORRESPONDIENTE.PARA COORDINAR EL DESPACHO Y TALLAS COMUNICARSE CON HELEN HERNANDEZ AL +56984420234 $ 400.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.050 $ 400.050
Total Neto $ 400.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.010
TOTAL OC $ 476.060


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.416.093-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 12.422.116-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.