Orden de Compra. Nº1432083-297-AG25 " PG-02, SC, 170, MANTENCION Y LIMPIEZA DE EQUIPOS DE CALEFACCION A PELLET,VTF VALDIVIA."
Recuerde que el responsable del pago es Servicio local de educación pública de Valdivia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1432083-297-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-04-2025
Nombre de la Orden de Compra PG-02, SC, 170, MANTENCION Y LIMPIEZA DE EQUIPOS DE CALEFACCION A PELLET,VTF VALDIVIA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 Establecimientos Educacionales
Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia
R.U.T. 61.981.110-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 301
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia
R.U.T. 61.981.110-0
Dirección de Facturación DE ACUERDO ANEXO DE LOGISTICA ADJUNTO
Comuna Valdivia
Impuesto 912950
Dirección de Envío de la Factura DE ACUERDO ANEXO DE LOGISTICA ADJUNTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO DE ACUERDO A LO INDICADO EN TERMINOS DE REFERENCIA: 

GOTITAS DE LLUVIA

POBL. SAN PEDRO, STA. MARTINA #3849

FRANCIA

GENERAL MONTECINOS  S/N

PEDACITO DE CIELO

DOMEYKO S/N

PESCADORES DE SUEÑOS / NIEBLA

CALLE DEL CASTILLO S/N

PASO A PASITO

VALLE HONDO #2915

KATEMU

AVDA. ARGENTINA # 3663

FERNANDO SANTIVÁN

ANDRÉS BELLO S/N

ALTOS GUACAMAYO

CIRCUNVALACIÓN/INGENIERO SÁEZ S/N

LOURDES

AVDA.PEDRO AGUIRRE CERDA #1640

INDEPENDENCIA

BALTAZAR MEJÍAS/DONALD CANTER

ESTERELLITA NUESTRA

CAYUMAPU S/N

ANTUKAMEL

BUERAS #1389

ALTUE (contingencia)

AVDA. ARGENTINA # 3663

LOS AVELLANOS

MUNOZ HERMOSILLA S/N INTERIOR LICEO POLIVALENTE LO


FACTURACIÓN

FACTURACIÓN

Una vez recepcionado conforme el servicio o bienes requeridos, el funcionario responsable solicitará la emisión de la factura o documento tributario de cobro al proveedor.

La factura o documento tributario de cobro, se debe emitir a nombre de:

Servicio Local de Educación Pública Valdivia

RUT: 61.981.110-0

Dirección: Yerbas Buenas N° 389, Valdivia

GIRO: SERVICIO PÚBLICO

El pago de la factura se realizará de acuerdo con la normativa legal vigente.

NOTA: El SLEP, no se hace responsable por el extravío de facturas que son ingresadas por otras vías que no son las indicadas. Si esto ocurre, el adjudicatario tendrá que regularizar dicha situación a través de la emisión de una nueva factura y nota de crédito.

Su entrega se realizará digitalmente al sistema de gestión de documentos tributarios electrónicos, el cual tiene por fin recepcionar la información de los DTE desde el Servicio de Impuestos Internos, y sus xml enviados por los proveedores, a las siguientes casillas de intercambio: facturas@slepvaldivia.gob.cl Con copia, nataly.morales@slepvaldivia.gob.cl

Se hace presente que el Servicio Local de Educación Pública Valdivia puede reclamar el contenido de las facturas dentro del plazo de 8 días corridos, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley N°19.983.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HP Mantencion
Razón Social HP MANTENCIÓN LIMITADA
R.U.T. 76.544.704-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HP Mantencion
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101808
Estufas de la calefacción1UnidadPG-02, SC, 170, MANTENCION Y LIMPIEZA DE EQUIPOS DE CALEFACCION A PELLET,VTF VALDIVIA. (1) 36128 J I. FRANCIA 36172 JI. Y SALA CUNA PASO A PASITO 36134 J I. ALTO GUACAMAYO 36135 SC FERNANDO SANTIVÁN DE VALDIVIA 36136 J I. Y SALA CUNA LOURDES 36139 J I. INDEPENDENCIA 36141 S C ALTUE 36144 JI. LOS AVELLANOS 36138 J. I. ESTRELLITA NUESTRA 36142 SC. ESCUELA BUERAS/ANTUKAMEL 36130 J. I. Y Sc. PEDACITO DE CIELO 36129 J. I. Y Sc INFANTIL KATEMU 36127 J.I GOTITA LLU 36131 J I. Y SC PESCADORES DE SUEÑO  $ 4.805.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.805.000 $ 4.805.000
Total Neto $ 4.805.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 912.950
TOTAL OC $ 5.717.950


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.264.148-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 18.132.916-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.