Orden de Compra. Nº1432083-431-AG25 " P02 SC 539 RBD 7063 ESCUELA RFURAL HUELLAHUE. ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ESTIMULO EN ACTIVIDADES DE ALUMNOS Y ALUMNAS- Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1432083-208-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio local de educación pública de Valdivia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1432083-431-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-05-2025
Nombre de la Orden de Compra P02 SC 539 RBD 7063 ESCUELA RFURAL HUELLAHUE. ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ESTIMULO EN ACTIVIDADES DE ALUMNOS Y ALUMNAS- Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1432083-208-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 Establecimientos Educacionales
Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia
R.U.T. 61.981.110-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 464
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia
R.U.T. 61.981.110-0
Dirección de Facturación O´Higgins 116, Valdivia
Comuna Valdivia
Impuesto 9120
Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 116, Valdivia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONCEPTO PUBLICIDAD EIRL
Razón Social PUBLICIDAD JOSE BENITO VARGAS VARAS
R.U.T. 76.467.512-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CONCEPTO PUBLICIDAD EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería2UnidadBANDA DE REY Y REINA CON LOGO Y TEXTO  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
14111509
Artículos de papelería2UnidadBANDA DE PRINCIPE Y PRINCESA CON LOGO Y TEXTO  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
Total Neto $ 48.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.120
TOTAL OC $ 57.120


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.