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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1432083-477-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
NM, RBD 6805, SC 965, FAEP, TRABAJOS DE MANTENCIÓN DE SISTEMAS DE AP Y ALCANTARILLADO ESC RURAL SANTO DOMINGO LIC. 1432083-37-LR25, 2206001. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1432083-37-LR25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio local de educación pública de Valdivia
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R.U.T. |
61.981.110-0 |
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Dirección de Facturación |
Yerbas Buenas #389 |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
840478,68 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Yerbas Buenas #389 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CONSTRUCTORA EL CIPRÉS LIMITADA |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA EL CIPRÉS LIMITADA
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R.U.T. |
77.212.323-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CONSTRUCTORA EL CIPRÉS LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81141807
| Servicio de gasfitería y alcantarillado | 1 | Unidad no definida | N° NOMBRE PARTIDA UN. CANT. P. OFERTADO
1.45 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESTANQUES DE ACUMULACIÓN uni 1 $ 22.300 $ 22.300
2.2 RED DE CAÑERIAS Y FITTING RED DE AGUA PVC ml 10 $ 11.520 $ 115.200
2.7 ESTANQUE AGUA VERTICAL ESTANDAR 1300 LTS uni 1 $ 345.000 $ 345.000
2.20 ESTANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE CLORO uni 1 $ 212.000 $ 212.000
2.21 ABASTECIMIENTO DE AGUA MEDIANTE CAMIÓN ALJIBE M3 10 $ 48.000 $ 480.000
3.6 BOMBA SUPERFICIAL PERIFERICA 1,5 HP PEDROLLO O SIMILAR uni 1 $ 598.000 $ 598.000
3.11 BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO uni 1 $ 276.000 $ 276.000
3.16 FILTRO PEQUEÑO / BAJO CAUDAL (6–30 L/MIN) uni 2 $ 287.000 $ 574.000
3.21 TABLERO CONTROLADOR uni 1 $ 1.654.272 $ 1.654.272
4.9 MAESTRO ELECTRICO día 2 $ 73.400 $ 146.800
VALOR NETO $ 4.423.572
IVA 19% $ 840.479
VALOR TOTAL $ 5.264.051 | CONVENIO DE SUMINISTRO MANTENCIÓN DE SISTEMAS DE BOMBEO AGUA POTABLE,
ELEVADORES DE AA.SS., LIMPIEZA DE FOSAS Y ESTANQUES, PROVISIÓN DE AP CON
ALJIBES Y MANTENCIÓN DE REDES HÚMEDAS PARA ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓ |
$ 4.423.572,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.423.572
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$ 4.423.572
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Total Neto
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$ 4.423.572
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 840.479
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$ 5.264.051
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.