Orden de Compra. Nº1432083-477-SE26 "NM, RBD 6805, SC 965, FAEP, TRABAJOS DE MANTENCIÓN DE SISTEMAS DE AP Y ALCANTARILLADO ESC RURAL SANTO DOMINGO LIC. 1432083-37-LR25, 2206001."
Recuerde que el responsable del pago es Servicio local de educación pública de Valdivia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1432083-477-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-03-2026
Nombre de la Orden de Compra NM, RBD 6805, SC 965, FAEP, TRABAJOS DE MANTENCIÓN DE SISTEMAS DE AP Y ALCANTARILLADO ESC RURAL SANTO DOMINGO LIC. 1432083-37-LR25, 2206001.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1432083-37-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 Establecimientos Educacionales
Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia
R.U.T. 61.981.110-0
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 838
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia
R.U.T. 61.981.110-0
Dirección de Facturación Yerbas Buenas #389
Comuna Valdivia
Impuesto 840478,68
Dirección de Envío de la Factura Yerbas Buenas #389
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCTORA EL CIPRÉS LIMITADA
Razón Social CONSTRUCTORA EL CIPRÉS LIMITADA
R.U.T. 77.212.323-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CONSTRUCTORA EL CIPRÉS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado1Unidad no definidaN° NOMBRE PARTIDA UN. CANT. P. OFERTADO 1.45 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESTANQUES DE ACUMULACIÓN uni 1 $ 22.300 $ 22.300 2.2 RED DE CAÑERIAS Y FITTING RED DE AGUA PVC ml 10 $ 11.520 $ 115.200 2.7 ESTANQUE AGUA VERTICAL ESTANDAR 1300 LTS uni 1 $ 345.000 $ 345.000 2.20 ESTANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE CLORO uni 1 $ 212.000 $ 212.000 2.21 ABASTECIMIENTO DE AGUA MEDIANTE CAMIÓN ALJIBE M3 10 $ 48.000 $ 480.000 3.6 BOMBA SUPERFICIAL PERIFERICA 1,5 HP PEDROLLO O SIMILAR uni 1 $ 598.000 $ 598.000 3.11 BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO uni 1 $ 276.000 $ 276.000 3.16 FILTRO PEQUEÑO / BAJO CAUDAL (6–30 L/MIN) uni 2 $ 287.000 $ 574.000 3.21 TABLERO CONTROLADOR uni 1 $ 1.654.272 $ 1.654.272 4.9 MAESTRO ELECTRICO día 2 $ 73.400 $ 146.800 VALOR NETO $ 4.423.572 IVA 19% $ 840.479 VALOR TOTAL $ 5.264.051CONVENIO DE SUMINISTRO MANTENCIÓN DE SISTEMAS DE BOMBEO AGUA POTABLE, ELEVADORES DE AA.SS., LIMPIEZA DE FOSAS Y ESTANQUES, PROVISIÓN DE AP CON ALJIBES Y MANTENCIÓN DE REDES HÚMEDAS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓ $ 4.423.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.423.572 $ 4.423.572
Total Neto $ 4.423.572
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 840.479
TOTAL OC $ 5.264.051


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.