Orden de Compra. Nº1432083-565-AG26 "AN, RBD36127, S.C. 275, JUNJI, SILLA DIRECTORA, 2204999, J.I. GOTITA DE LLUVIA "
Recuerde que el responsable del pago es Servicio local de educación pública de Valdivia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1432083-565-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-04-2026
Nombre de la Orden de Compra AN, RBD36127, S.C. 275, JUNJI, SILLA DIRECTORA, 2204999, J.I. GOTITA DE LLUVIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 Establecimientos Educacionales
Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia
R.U.T. 61.981.110-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 951
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia
R.U.T. 61.981.110-0
Dirección de Facturación Yerbas Buenas #389
Comuna Valdivia
Impuesto 20710
Dirección de Envío de la Factura Yerbas Buenas #389
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURACION

6.       Forma de pago y facturación: La forma de pago se realizará a 30 días desde la recepción conforme de los servicios por parte del profesional de compras y logística del Servicio Local de Educación Valdivia.

Recepción conforme:

El proveedor deberá despachar cada línea adjudicada con guía de despacho, señalando el detalle de los insumos, bienes o servicios entregados en la unidad educativa, esta debe ser firmada y timbrada por el funcionario que recepción, además de contener la referencia a la orden de compra adjudicada.

Una vez despachada la totalidad de líneas adjudicadas, el proveedor deberá remitir las guías debidamente firmadas y recepcionadas al administrador del contrato o comprador asignado para que este de el visto bueno, y se proceda a solicitar las respectivas facturas según lo señalado en los presentes términos de referencia.

La factura o documento tributario de cobro, se debe emitir a nombre de:

·         Servicio Local de Educación Pública Valdivia

·         RUT: 61.981.110-0

·         Dirección: Yerbas Buenas N° 389, Valdivia

·         GIRO: SERVICIO PÚBLICO

·         Condición: Crédito 30 días.

·         N° ORDEN DE COMPRA en las referencias del DTE.

El pago de la factura se realizará de acuerdo con la normativa legal vigente.

NOTA: El SLEP, no se hace responsable por el extravío de facturas que son ingresadas por otras vías que no son las indicadas en las presentes Bases. Si esto ocurre, el adjudicatario tendrá que regularizar dicha situación a través de la emisión de una nueva factura y nota de crédito.

Su entrega se realizará digitalmente al sistema de gestión de documentos tributarios electrónicos, el cual tiene por fin recepcionar la información de los DTE desde el Servicio de Impuestos Internos, y sus xml enviados por los proveedores, a las siguientes casillas de

·         dipresrecepcion@custodium.com 

·         facturas@slepvaldivia.gob.cl 

·         nataly.morales@slepvaldivia.gob.cl 

·         ariel.novoa@slepvaldivia.gob.cl

·         anita.gutierrez@slepvaldivia.gob.cl 

 

Se hace presente que el Servicio Local de Educación Pública Valdivia puede reclamar el contenido de las facturas o rechazar el documento dentro del plazo de 8 días corridos, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley N°19.983.

 

1.       Requisitos para Factorizar: En caso de factorizar el oferente deberá considerar lo siguiente:

a.       Notificar oportunamente vía correo electrónico al administrador de contrato o funcionario responsable del proceso.

b.       Remitir anexo N°1 con los datos del factoring, especial énfasis en los datos bancarios.

c.       La no notificación oportuna podrá generar retrasos en los procesos de pagos atribuibles únicamente al proveedor adjudicado.

 

DESPACHO
JARDIN INFANTIL GOTITA DE LLUVIA SANTA MARTINA Nº3849 , POB. SAN PEDRO
Miriam Molina
979973910
miriam.molina@eduvaldivia.gob.cl 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEGA OFERTA
Razón Social MEGA OFERTA SPA
R.U.T. 78.291.901-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MEGA OFERTA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56112104
Sillones ejecutivos1UnidadSILLA ERGONOMICA DIRECTORA SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS JARDIN INFANTIL GOTITA DE LLUVIA SANTA MARTINA Nº3849 , POB. SAN PEDRO Miriam Molina 979973910 miriam.molina@eduvaldivia.gob.cl   $ 109.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.000 $ 109.000
Total Neto $ 109.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.710
TOTAL OC $ 129.710


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.