Orden de Compra. Nº1432083-695-SE26 "AN, RBD 22333, S.C. 1483, SUB.GRAL, MANTENCIONES SIST. CALEFACCIÓN, 2206999, ESCUELA FRANCIA."
Recuerde que el responsable del pago es Servicio local de educación pública de Valdivia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1432083-695-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-04-2026
Nombre de la Orden de Compra AN, RBD 22333, S.C. 1483, SUB.GRAL, MANTENCIONES SIST. CALEFACCIÓN, 2206999, ESCUELA FRANCIA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1305560-43-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 Establecimientos Educacionales
Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia
R.U.T. 61.981.110-0
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1080
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia
R.U.T. 61.981.110-0
Dirección de Facturación Yerbas Buenas #389
Comuna
Impuesto 1025465,92436975
Dirección de Envío de la Factura Yerbas Buenas #389
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLIMAGAS
Razón Social ANA MARIA GOMEZ OCAMPO
R.U.T. 4.776.405-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CLIMAGAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101808
Estufas de la calefacción1Unidad no definida10.J PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA $ 145.962.- 10.R SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACUASTATO. $204.346.- 4. MANTENCIÓN LINEAS DE CALEFACCIÓN $1.459.620.- 5.D CAÑERIA COBRE SOBRE 1 1/4" DIAM. EMBUTIDA O ENTERRADA $376.584.- 5.J PPP PN 20, HASTA 32 MM DIAM. EMBUTIDA O ENTERRADA $ 942.922.- 5.K PPP PN 20, 32MM HASTA 63MM DIAM. A LA VISTA O ENTRETECHO. $420.372.- 5.M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLACIÓN TERMICA HASTA 63 MM DIAM. $285.589.- 8.E SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA DAB A 110/180 $1.561.794.- NETO.$5.397.189.- IVA 19.$1.025.466.- TOTAL $6.422.655.- MAYORES DETALLES DEL PRESUPUESTO DE CONTRATO DE SUMNINISTRO EN ARCHIVOS ADJUNTOS ENCONTRARA LA COTIZACIÓN RESPECTIVA EN DETALLESUMINISTRO DE MANTENCIÓN Y OTROS SERVICIOS EN SISTEMAS DE CALEFACCIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE VALDIVIA $ 5.397.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.397.189 $ 5.397.189
Total Neto $ 5.397.189
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.025.466
TOTAL OC $ 6.422.655


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.