Orden de Compra. Nº1432083-697-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1432083-62-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio local de educación pública de Valdivia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1432083-697-TD26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1432083-62-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 Establecimientos Educacionales
Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia
R.U.T. 61.981.110-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2484
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia
R.U.T. 61.981.110-0
Dirección de Facturación Yerbas Buenas #389
Comuna Valdivia
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Yerbas Buenas #389
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURA

FACTURACIÓN

Una vez recepcionado conforme lo bienes o servicios requeridos, el administrador de contrato solicitará la emisión de la factura o documento tributario de cobro al proveedor.

La factura o documento tributario de cobro, se debe emitir a nombre de:

Servicio Local de Educación Pública Valdivia

RUT: 61.981.110-0

Dirección: Yerbas Buenas N° 389, Valdivia

GIRO: SERVICIO PÚBLICO

El pago de la factura se realizará de acuerdo con la normativa legal vigente.

NOTA: El SLEP, no se hace responsable por el extravío de facturas que son ingresadas por otras vías que no son las indicadas en las presentes Bases. Si esto ocurre, el adjudicatario tendrá que regularizar dicha situación a través de la emisión de una nueva factura y nota de crédito.

Su entrega se realizará digitalmente al sistema de gestión de documentos tributarios electrónicos, el cual tiene por fin recepcionar la información de los DTE desde el Servicio de Impuestos Internos, y sus xml enviados por los proveedores, a las siguientes casillas de intercambio: dipresrecepcion@custodium.com

Copia a transporte.escolar@slepvaldivia.gob.cl

Se hace presente que el Servicio Local de Educación Pública Valdivia puede reclamar el contenido de las facturas dentro del plazo de 8 días corridos, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley N°19.983.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Andrea
Razón Social ANDREA MARILOLY LUER RUIZ
R.U.T. 13.818.209-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Andrea
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados163DíaRECORRIDO A) ESCUELA RURAL FOLILCO - SECTORES COLO COLO, PUNAHUE, HUIDIF, FUNDO AGRÍCOLA HUIDIF Y PIEDRAS MORAS  $ 87.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.262.500 $ 14.262.500
Total Neto $ 14.262.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 14.262.500

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.